令和4年度当初予算編成過程一覧 (臨時的・政策的経費該当事業)の要求額と予算案です 予算案と要求額に5000000円以上の差がある場合は、その理由を表記しています はじめに(議会費)です 議会運営費の要求額は639742000円 予算案は634029000円 予算案と要求額の差はマイナス5713000円 減の主な理由は議員共済費負担金率の減 議会広報費の要求額は50049000円 予算案は49917000円 予算案と要求額の差はマイナス132000円 ここから(総務費)です 全庁共通プロジェクト推進経費の要求額は75000000円 予算案は75000000円 予算案と要求額の差は0円 企画調整費の要求額は9244000円 予算案は9244000円 予算案と要求額の差は0円 基金積立金の要求額は1766783000円 予算案は1767069000円 予算案と要求額の差は286000円 区施設営繕事務費の要求額は133071000円 予算案は96767000円 予算案と要求額の差はマイナス36304000円 減の主な理由はほうかつ委託にかかる工事費連動による査定 広報し発行経費の要求額は154649000円 予算案は154649000円 予算案と要求額の差は0円 区せい資料とう発行経費の要求額は22550000円 予算案は22550000円 予算案と要求額の差は0円 ホームページとう経費の要求額は57464000円 予算案は57464000円 予算案と要求額の差は0円 シティプロモーション推進経費の要求額は32827000円 予算案は29275000円 予算案と要求額の差はマイナス3552000円 広聴経費の要求額は1380000円 予算案は1380000円 予算案と要求額の差は0円 あいしぃーてぃー推進管理費の要求額は1032725000円 予算案は957761000円 予算案と要求額の差はマイナス74964000円 減の主な理由はかそうデスクトップシステム構成変更内容精査 ネットワーク・セキュリティ経費の要求額は696915000円 予算案は689054000円 予算案と要求額の差はマイナス7861000円 減の主な理由はわいふぁいスポット設置かしょ精査とう 住民情報システム運営費の要求額は717328000円 予算案は697239000円 予算案と要求額の差はマイナス20089000円 減の主な理由はシステム改修費精査とう 企業・大学とうとの連携促進の要求額は2386000円 予算案は2172000円 予算案と要求額の差はマイナス214000円 非核平和都市品川宣言事業の要求額は12025000円 予算案は11957000円 予算案と要求額の差はマイナス68000円 危機管理経費の要求額は20329000円 予算案は19182000円 予算案と要求額の差はマイナス1147000円 全国自治体との連携事業の要求額は10888000円 予算案は10055000円 予算案と要求額の差はマイナス833000円 地域住民と外国人との交流促進の要求額は10610000円 予算案は10514000円 予算案と要求額の差はマイナス96000円 国際ゆうこう都市交流事業の要求額は120784000円 予算案は120772000円 予算案と要求額の差はマイナス12000円 はやかわちょうとの交流事業の要求額は20884000円 予算案は20884000円 予算案と要求額の差は0円 人権啓発事業の要求額は15585000円 予算案は14754000円 予算案と要求額の差はマイナス831000円 男女共同参画推進事業の要求額は18680000円 予算案は17919000円 予算案と要求額の差はマイナス761000円 災害対策職員待機寮管理費の要求額は101661000円 予算案は99306000円 予算案と要求額の差はマイナス2355000円 被災地支援事業の要求額は583000円 予算案は583000円 予算案と要求額の差は0円 職員研修費の要求額は29398000円 予算案は29398000円 予算案と要求額の差は0円 代替職員雇用経費の要求額は226196000円 予算案は11616000円 予算案と要求額の差はマイナス214580000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 働き方改革推進事業の要求額は8117000円 予算案は7809000円 予算案と要求額の差はマイナス308000円 人事給与関係事務費の要求額は56154000円 予算案は53946000円 予算案と要求額の差はマイナス2208000円 庁舎管理費の要求額は813806000円 予算案は746398000円 予算案と要求額の差はマイナス67408000円 減の主な理由は工事費精査および共通物品数量精査 庁舎計画費の要求額は47459000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス47459000円 減の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいげん 公有財産管理費の要求額は145608000円 予算案は140441000円 予算案と要求額の差はマイナス5167000円 減の主な理由は土地開発公社運営費とう精査 庁舎整備基金積立金【新規】の要求額は500000000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス500000000円 減の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいげん 庁舎計画費の要求額は0円 予算案は46574000円 予算案と要求額の差は46574000円 増の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいぞう 庁舎整備基金積立金【新規】の要求額は0円 予算案は500000000円 予算案と要求額の差は500000000円 増の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいぞう 会計事務費の要求額は35838000円 予算案は34305000円 予算案と要求額の差はマイナス1533000円 公金取扱事務費の要求額は26669000円 予算案は26669000円 予算案と要求額の差は0円 地域振興事業の要求額は96361000円 予算案は78335000円 予算案と要求額の差はマイナス18026000円 減の主な理由は町会・自治会加入促進経費精査 地域活動基盤整備補助の要求額は74800000円 予算案は72100000円 予算案と要求額の差はマイナス2700000円 ふれあい掲示板管理費の要求額は17393000円 予算案は10088000円 予算案と要求額の差はマイナス7305000円 減の主な理由は照明設置工事精査 区民まつり経費の要求額は26881000円 予算案は23065000円 予算案と要求額の差はマイナス3816000円 八潮地区まちづくり事業【新規】の要求額は9646000円 予算案は4175000円 予算案と要求額の差はマイナス5471000円 減の主な理由は業務委託内容精査 区せい協力委員会経費の要求額は13424000円 予算案は13424000円 予算案と要求額の差は0円 協働推進事業の要求額は51858000円 予算案は50203000円 予算案と要求額の差はマイナス1655000円 地域センターとう管理運営費の要求額は568076000円 予算案は507790000円 予算案と要求額の差はマイナス60286000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 ウェルカムセンターはら・交流施設経費の要求額は45499000円 予算案は21396000円 予算案と要求額の差はマイナス24103000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 区民保養所経費の要求額は205655000円 予算案は200392000円 予算案と要求額の差はマイナス5263000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 歩行喫煙防止推進経費の要求額は158527000円 予算案は101621000円 予算案と要求額の差はマイナス56906000円 減の主な理由はコンテナ型喫煙所設置かしょ精査 生活安全活動費の要求額は21652000円 予算案は11891000円 予算案と要求額の差はマイナス9761000円 減の主な理由は特殊詐欺啓発物品とう精査 児童見守りシステム運営費の要求額は769659000円 予算案は161786000円 予算案と要求額の差はマイナス607873000円 減の主な理由はシステム更新見送り 防犯活動団体支援の要求額は55984000円 予算案は55386000円 予算案と要求額の差はマイナス598000円 観光資源整備事業の要求額は201517000円 予算案は182760000円 予算案と要求額の差はマイナス18757000円 減の主な理由は観光事業経費精査 観光情報発信事業の要求額は55335000円 予算案は17002000円 予算案と要求額の差はマイナス38333000円 減の主な理由は観光ぴーあーる動画作成経費とう精査 観光サービス充実事業の要求額は105677000円 予算案は85320000円 予算案と要求額の差はマイナス20357000円 減の主な理由は観光案内看板設置経費精査 外国人観光客誘致事業の要求額は14519000円 予算案は12100000円 予算案と要求額の差はマイナス2419000円 フィルムコミッション事業の要求額は18953000円 予算案は16230000円 予算案と要求額の差はマイナス2723000円 各種団体支援の要求額は4894000円 予算案は3532000円 予算案と要求額の差はマイナス1362000円 文化芸術・スポーツ活動支援事業の要求額は24879000円 予算案は23779000円 予算案と要求額の差はマイナス1100000円 品川区民芸術祭経費の要求額は26704000円 予算案は26533000円 予算案と要求額の差はマイナス171000円 品川文化振興事業団助成金の要求額は329381000円 予算案は329381000円 予算案と要求額の差は0円 文化活動関係事務費の要求額は8669000円 予算案は7173000円 予算案と要求額の差はマイナス1496000円 区民学習支援経費の要求額は7722000円 予算案は7617000円 予算案と要求額の差はマイナス105000円 シルバー大学の要求額は14974000円 予算案は14973000円 予算案と要求額の差はマイナス1000円 障害者の学習活動支援の要求額は8524000円 予算案は8524000円 予算案と要求額の差は0円 総合区民会館運営費の要求額は4028957000円 予算案は3889754000円 予算案と要求額の差はマイナス139203000円 減の主な理由は大規模改修に伴うしょどちょうべんひ精査 荏原平塚総合区民会館運営費の要求額は272873000円 予算案は246751000円 予算案と要求額の差はマイナス26122000円 減の主な理由は指定管理経費精査 区民活動交流施設運営費の要求額は374078000円 予算案は323204000円 予算案と要求額の差はマイナス50874000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 文化センター運営費の要求額は609293000円 予算案は546523000円 予算案と要求額の差はマイナス62770000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 歴史館運営費の要求額は781357000円 予算案は777342000円 予算案と要求額の差はマイナス4015000円 地域スポーツ支援の要求額は39496000円 予算案は43701000円 予算案と要求額の差は4205000円 地域スポーツ施設開放の要求額は336613000円 予算案は326971000円 予算案と要求額の差はマイナス9642000円 減の主な理由は学校施設開放調査検討必要性精査 少年少女スポーツ普及事業の要求額は16787000円 予算案は16387000円 予算案と要求額の差はマイナス400000円 オリンピック・パラリンピックスポーツとう振興事業【新規】の要求額は0円 予算案は240532000円 予算案と要求額の差は240532000円 増の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいぞう やがい活動事業の要求額は4582000円 予算案は4577000円 予算案と要求額の差はマイナス5000円 品川区スポーツ協会助成金の要求額は77679000円 予算案は77679000円 予算案と要求額の差は0円 体育館運営経費の要求額は340900000円 予算案は303929000円 予算案と要求額の差はマイナス36971000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 公園運動施設費の要求額は26744000円 予算案は72864000円 予算案と要求額の差は46120000円 増の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるぞう 施設予約システム管理経費の要求額は5059000円 予算案は5059000円 予算案と要求額の差は0円 オリンピック・パラリンピックスポーツとう振興事業【新規】の要求額は568044000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス568044000円 減の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいげん 徴収事務費の要求額は62459000円 予算案は62459000円 予算案と要求額の差は0円 税務関係事務費の要求額は15125000円 予算案は14943000円 予算案と要求額の差はマイナス182000円 戸籍届出事務費の要求額は72341000円 予算案は59386000円 予算案と要求額の差はマイナス12955000円 減の主な理由は窓口業務委託とう経費くみかえによる減 戸籍証明事務費の要求額は220214000円 予算案は171935000円 予算案と要求額の差はマイナス48279000円 減の主な理由は窓口業務委託とう経費くみかえによる減 住民基本台帳事務費の要求額は51323000円 予算案は137340000円 予算案と要求額の差は86017000円 増の主な理由は窓口業務委託とう経費くみかえによる増 住居表示管理事務費の要求額は6587000円 予算案は5817000円 予算案と要求額の差はマイナス770000円 行政サービスコーナー経費の要求額は56932000円 予算案は69482000円 予算案と要求額の差は12550000円 増の主な理由は窓口業務委託とう経費くみかえによる増 個人番号カード経費の要求額は109291000円 予算案は110270000円 予算案と要求額の差は979000円 臨海斎場運営費の要求額は35070000円 予算案は35070000円 予算案と要求額の差は0円 参議院議員選挙執行費の要求額は230312000円 予算案は228755000円 予算案と要求額の差はマイナス1557000円 区長・区議会議員(補欠)選挙執行費の要求額は219574000円 予算案は217876000円 予算案と要求額の差はマイナス1698000円 区議会議員選挙執行費(準備経費)の要求額は38226000円 予算案は37894000円 予算案と要求額の差はマイナス332000円 ここからは(民生費)です 高齢者安否確認事業の要求額は58902000円 予算案は58193000円 予算案と要求額の差はマイナス709000円 高齢者福祉施設整備費の要求額は3332447000円 予算案は3324862000円 予算案と要求額の差はマイナス7585000円 減の主な理由は高齢者福祉施設整備事業内容精査 地域福祉推進費の要求額は191141000円 予算案は179629000円 予算案と要求額の差はマイナス11512000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 民生委員活動経費の要求額は85044000円 予算案は80425000円 予算案と要求額の差はマイナス4619000円 成年後見制度経費の要求額は19028000円 予算案は19028000円 予算案と要求額の差は0円 福祉計画事務費の要求額は16124000円 予算案は15672000円 予算案と要求額の差はマイナス452000円 障害者施策推進経費【新規】の要求額は0円 予算案は14592000円 予算案と要求額の差は14592000円 増の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいぞう 障害者福祉施設とう整備費【新規】の要求額は0円 予算案は753397000円 予算案と要求額の差は753397000円 増の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいぞう 権利擁護支援事業の要求額は4837000円 予算案は3607000円 予算案と要求額の差はマイナス1230000円 障害者理解・普及啓発事業の要求額は24295000円 予算案は12357000円 予算案と要求額の差はマイナス11938000円 減の主な理由は手話理解促進事業費精査 基幹相談支援センター運営費の要求額は275366000円 予算案は228125000円 予算案と要求額の差はマイナス47241000円 減の主な理由は障害者システム改修費精査 障害者介護給付事務の要求額は2495628000円 予算案は2495628000円 予算案と要求額の差は0円 障害者訓練とう給付事務の要求額は2264291000円 予算案は2213144000円 予算案と要求額の差はマイナス51147000円 減の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによる減 相談支援給付とう事務の要求額は162744000円 予算案は157692000円 予算案と要求額の差はマイナス5052000円 減の主な理由は相談支援給付費精査 地域生活支援事業の要求額は296678000円 予算案は285640000円 予算案と要求額の差はマイナス11038000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 社会参加支援事業の要求額は180554000円 予算案は180087000円 予算案と要求額の差はマイナス467000円 在宅生活支援事業の要求額は54578000円 予算案は52110000円 予算案と要求額の差はマイナス2468000円 障害者福祉手当とう支給事務の要求額は1020830000円 予算案は1019802000円 予算案と要求額の差はマイナス1028000円 心身障害者福祉会館運営費の要求額は216743000円 予算案は185547000円 予算案と要求額の差はマイナス31196000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 西大井福祉園とう運営費の要求額は123756000円 予算案は108050000円 予算案と要求額の差はマイナス15706000円 減の主な理由は運営委託費精査 かがやき園運営費の要求額は174647000円 予算案は65938000円 予算案と要求額の差はマイナス108709000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 北品川つばさの家運営費の要求額は37378000円 予算案は37340000円 予算案と要求額の差はマイナス38000円 重症心身障害者通所施設運営費の要求額は103374000円 予算案は90549000円 予算案と要求額の差はマイナス12825000円 減の主な理由は運営委託費精査 発達障害者支援施設とう運営費の要求額は58991000円 予算案は50971000円 予算案と要求額の差はマイナス8020000円 減の主な理由は運営委託費精査 障害児者福祉施設管理経費の要求額は807904000円 予算案は31574000円 予算案と要求額の差はマイナス776330000円 減の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによる減 障害児者総合支援施設運営費の要求額は587410000円 予算案は544400000円 予算案と要求額の差はマイナス43010000円 減の主な理由は運営委託費精査 障害児支援給付事務の要求額は1050594000円 予算案は1048482000円 予算案と要求額の差はマイナス2112000円 障害者支援事務費の要求額は60610000円 予算案は27004000円 予算案と要求額の差はマイナス33606000円 減の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによる減 在宅高齢者支援事業の要求額は628264000円 予算案は613781000円 予算案と要求額の差はマイナス14483000円 減の主な理由はケアマネジメント支援事業費精査 高齢者災害対策支援事業費の要求額は62739000円 予算案は59194000円 予算案と要求額の差はマイナス3545000円 認知症高齢者支援事業の要求額は18252000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス18252000円 減の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいげん 高齢者安否確認事業の要求額は3968000円 予算案は3884000円 予算案と要求額の差はマイナス84000円 特別養護老人ホーム運営費の要求額は509605000円 予算案は398504000円 予算案と要求額の差はマイナス111101000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 在宅サービスセンター運営費の要求額は255830000円 予算案は230758000円 予算案と要求額の差はマイナス25072000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 在宅介護支援センター運営費の要求額は36303000円 予算案は31269000円 予算案と要求額の差はマイナス5034000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 地域密着型サービス施設運営費の要求額は79576000円 予算案は62413000円 予算案と要求額の差はマイナス17163000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者福祉施設支援事業の要求額は613516000円 予算案は484911000円 予算案と要求額の差はマイナス128605000円 減の主な理由は法人助成金精査 福祉人材確保・定着事業の要求額は228937000円 予算案は133028000円 予算案と要求額の差はマイナス95909000円 減の主な理由は見守りシステム設置助成精査 福祉サービス評価・向上支援事業の要求額は24639000円 予算案は24636000円 予算案と要求額の差はマイナス3000円 介護保険特別会計くりだしきんの要求額は4420903000円 予算案は4392138000円 予算案と要求額の差はマイナス28765000円 減の主な理由は介護保険システム改修費精査 高齢者福祉事務費の要求額は3638000円 予算案は3334000円 予算案と要求額の差はマイナス304000円 認知症高齢者支援事業の要求額は0円 予算案は18010000円 予算案と要求額の差は18010000円 増の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによるかいぞう 高齢者活動支援事業の要求額は49056000円 予算案は46467000円 予算案と要求額の差はマイナス2589000円 介護予防活動拠点運営費の要求額は21221000円 予算案は20180000円 予算案と要求額の差はマイナス1041000円 シルバーセンター運営費の要求額は487129000円 予算案は483927000円 予算案と要求額の差はマイナス3202000円 高齢者多世代交流支援施設運営費の要求額は166592000円 予算案は151571000円 予算案と要求額の差はマイナス15021000円 減の主な理由は施設運営経費(指定管理経費)精査 高齢者住宅運営費の要求額は236256000円 予算案は196854000円 予算案と要求額の差はマイナス39402000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者住宅対策事業の要求額は66483000円 予算案は66483000円 予算案と要求額の差は0円 国民年金事務費の要求額は9973000円 予算案は9973000円 予算案と要求額の差は0円 子育て支援推進費の要求額は17848000円 予算案は17548000円 予算案と要求額の差はマイナス300000円 プレイパーク運営費の要求額は34583000円 予算案は34398000円 予算案と要求額の差はマイナス185000円 児童センター運営費の要求額は1133653000円 予算案は998717000円 予算案と要求額の差はマイナス134936000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 すまいるスクール運営費の要求額は1551480000円 予算案は1557733000円 予算案と要求額の差は6253000円 増の主な理由は処遇改善経費追加とう 青少年育成活動の要求額は78944000円 予算案は76179000円 予算案と要求額の差はマイナス2765000円 児童相談所移管推進事業の要求額は2084967000円 予算案は2070240000円 予算案と要求額の差はマイナス14727000円 減の主な理由は開設準備ぶっぴん精査 児童相談事業の要求額は88572000円 予算案は87173000円 予算案と要求額の差はマイナス1399000円 子育て支援事業運営費の要求額は49868000円 予算案は49785000円 予算案と要求額の差はマイナス83000円 ネウボラネットワーク経費(子育て期)の要求額は89116000円 予算案は88507000円 予算案と要求額の差はマイナス609000円 ヤングケアラー支援事業【新規】の要求額は2942000円 予算案は2942000円 予算案と要求額の差は0円 ファミリーサポートセンター運営費の要求額は27774000円 予算案は22967000円 予算案と要求額の差はマイナス4807000円 奨学金貸付事業の要求額は16089000円 予算案は13586000円 予算案と要求額の差はマイナス2503000円 各種手当事務の要求額は47907000円 予算案は43309000円 予算案と要求額の差はマイナス4598000円 母子生活支援施設運営費の要求額は87815000円 予算案は87188000円 予算案と要求額の差はマイナス627000円 子どもの未来応援事業の要求額は25489000円 予算案は24920000円 予算案と要求額の差はマイナス569000円 ひとり親家庭自立とう支援の要求額は22668000円 予算案は22631000円 予算案と要求額の差はマイナス37000円 保育園運営費の要求額は2464845000円 予算案は2459909000円 予算案と要求額の差はマイナス4936000円 保育園維持管理費の要求額は974841000円 予算案は528870000円 予算案と要求額の差はマイナス445971000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 保育園改築事業の要求額は1692094000円 予算案は1684908000円 予算案と要求額の差はマイナス7186000円 減の主な理由は運営ぶっぴん購入経費精査 就学前教育推進事業の要求額は49157000円 予算案は40222000円 予算案と要求額の差はマイナス8935000円 減の主な理由は就学前教育推進事業経費精査 幼保一体施設保育園運営費の要求額は435238000円 予算案は434734000円 予算案と要求額の差はマイナス504000円 幼保一体施設幼稚園運営費の要求額は105014000円 予算案は104510000円 予算案と要求額の差はマイナス504000円 幼保一体施設維持管理費の要求額は311943000円 予算案は231856000円 予算案と要求額の差はマイナス80087000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 公設民営保育園経費の要求額は774098000円 予算案は776096000円 予算案と要求額の差は1998000円 ぷりすくーる西五反田経費の要求額は253326000円 予算案は249007000円 予算案と要求額の差はマイナス4319000円 各種児童保育委託の要求額は104660000円 予算案は104660000円 予算案と要求額の差は0円 幼稚園運営費の要求額は35166000円 予算案は34914000円 予算案と要求額の差はマイナス252000円 幼稚園維持管理費の要求額は53258000円 予算案は44955000円 予算案と要求額の差はマイナス8303000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 保育関係事務費の要求額は135533000円 予算案は128213000円 予算案と要求額の差はマイナス7320000円 減の主な理由は事務委託経費精査 区有保育施設改修経費の要求額は514700000円 予算案は514700000円 予算案と要求額の差は0円 区内しりつ保育園経費の要求額は18868938000円 予算案は18626839000円 予算案と要求額の差はマイナス242099000円 減の主な理由は各種助成経費精査 区内しりつ保育園開設経費の要求額は1437100000円 予算案は1437100000円 予算案と要求額の差は0円 地域型保育事業経費の要求額は1160464000円 予算案は1097665000円 予算案と要求額の差はマイナス62799000円 減の主な理由は各種助成経費精査 認証保育所経費の要求額は1776723000円 予算案は1761898000円 予算案と要求額の差はマイナス14825000円 減の主な理由は各種助成経費精査 認証保育所保育料助成の要求額は274443000円 予算案は274443000円 予算案と要求額の差は0円 認可外保育施設とう経費の要求額は97317000円 予算案は90417000円 予算案と要求額の差はマイナス6900000円 減の主な理由は各種助成経費精査 認可外保育施設とう保育料助成の要求額は214509000円 予算案は202679000円 予算案と要求額の差はマイナス11830000円 減の主な理由は助成対象人数精査 しりつ幼稚園経費の要求額は194267000円 予算案は208839000円 予算案と要求額の差は14572000円 増の主な理由は処遇改善経費追加とう しりつ幼稚園保育料助成の要求額は1298131000円 予算案は1293220000円 予算案と要求額の差はマイナス4911000円 在宅子育て支援拠点事業の要求額は398727000円 予算案は394067000円 予算案と要求額の差はマイナス4660000円 生活保護法施行事務の要求額は51447000円 予算案は51447000円 予算案と要求額の差は0円 生活保護適正化事業の要求額は27921000円 予算案は27921000円 予算案と要求額の差は0円 生活保護者自立支援事業の要求額は49343000円 予算案は34472000円 予算案と要求額の差はマイナス14871000円 減の主な理由は金銭管理支援事業費精査 ほうがい援護費の要求額は37896000円 予算案は37896000円 予算案と要求額の差は0円 生活困窮者自立支援事業の要求額は212458000円 予算案は209462000円 予算案と要求額の差はマイナス2996000円 ここからは(衛生費)です 健康センター事業費の要求額は144243000円 予算案は125723000円 予算案と要求額の差はマイナス18520000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 食育推進事業の要求額は3540000円 予算案は3540000円 予算案と要求額の差は0円 健康づくり支援事業費の要求額は43388000円 予算案は42669000円 予算案と要求額の差はマイナス719000円 保健衛生助成金の要求額は63050000円 予算案は63050000円 予算案と要求額の差は0円 休日・小児夜間診療費の要求額は148239000円 予算案は148548000円 予算案と要求額の差は309000円 医療連携推進費の要求額は4171000円 予算案は4171000円 予算案と要求額の差は0円 受動喫煙防止対策費の要求額は5550000円 予算案は3933000円 予算案と要求額の差はマイナス1617000円 品川保健センター管理運営費の要求額は54390000円 予算案は54249000円 予算案と要求額の差はマイナス141000円 大井保健センター管理運営費の要求額は6080000円 予算案は5223000円 予算案と要求額の差はマイナス857000円 荏原保健センター管理運営費の要求額は48025000円 予算案は47600000円 予算案と要求額の差はマイナス425000円 乳児健康診査の要求額は75834000円 予算案は75834000円 予算案と要求額の差は0円 1歳6カ月じ健康診査の要求額は23926000円 予算案は23170000円 予算案と要求額の差はマイナス756000円 3歳じ健康診査の要求額は32181000円 予算案は32181000円 予算案と要求額の差は0円 小児健康相談の要求額は7042000円 予算案は7042000円 予算案と要求額の差は0円 ぼし歯科衛生事業の要求額は16450000円 予算案は15689000円 予算案と要求額の差はマイナス761000円 健やか親子学習の要求額は10338000円 予算案は8960000円 予算案と要求額の差はマイナス1378000円 食からの子育て支援事業の要求額は7992000円 予算案は3881000円 予算案と要求額の差はマイナス4111000円 妊娠期からの相談事業の要求額は44308000円 予算案は43058000円 予算案と要求額の差はマイナス1250000円 産後ケア事業の要求額は31975000円 予算案は31120000円 予算案と要求額の差はマイナス855000円 不妊治療助成事業の要求額は33063000円 予算案は33063000円 予算案と要求額の差は0円 健康診査の要求額は65891000円 予算案は65612000円 予算案と要求額の差はマイナス279000円 予防接種事業の要求額は3605181000円 予算案は3717289000円 予算案と要求額の差は112108000円 増の主な理由はしきゅうけいがんワクチン接種費追加 がん検診普及事業の要求額は41015000円 予算案は40383000円 予算案と要求額の差はマイナス632000円 胃がん検診の要求額は130501000円 予算案は130501000円 予算案と要求額の差は0円 しきゅうがん検診の要求額は201160000円 予算案は193953000円 予算案と要求額の差はマイナス7207000円 減の主な理由は受診件数精査 にゅうがん検診の要求額は149678000円 予算案は145366000円 予算案と要求額の差はマイナス4312000円 肺がん検診の要求額は109317000円 予算案は109317000円 予算案と要求額の差は0円 大腸がん検診の要求額は173208000円 予算案は173208000円 予算案と要求額の差は0円 前立腺がん検診の要求額は25390000円 予算案は25390000円 予算案と要求額の差は0円 喉頭がん検診の要求額は9552000円 予算案は9552000円 予算案と要求額の差は0円 こころの健康づくり事業の要求額は27340000円 予算案は27340000円 予算案と要求額の差は0円 結核対策事業の要求額は91410000円 予算案は89956000円 予算案と要求額の差はマイナス1454000円 感染症対策事業の要求額は454635000円 予算案は666582000円 予算案と要求額の差は211947000円 増の主な理由は予算事業組替による増 難病患者療養支援事業の要求額は23184000円 予算案は22205000円 予算案と要求額の差はマイナス979000円 猫の不妊・去勢手術費助成の要求額は7773000円 予算案は7773000円 予算案と要求額の差は0円 医薬衛生の要求額は7853000円 予算案は2943000円 予算案と要求額の差はマイナス4910000円 食環境づくり事業の要求額は1165000円 予算案は1165000円 予算案と要求額の差は0円 衛生検査室管理運営費の要求額は52431000円 予算案は52417000円 予算案と要求額の差はマイナス14000円 省エネルギー対策事業の要求額は30208000円 予算案は27055000円 予算案と要求額の差はマイナス3153000円 カラス及び外来種対策事業の要求額は10729000円 予算案は10729000円 予算案と要求額の差は0円 環境指導相談費の要求額は6617000円 予算案は6617000円 予算案と要求額の差は0円 環境調査測定費の要求額は20958000円 予算案は20958000円 予算案と要求額の差は0円 アスベスト対策事業の要求額は2958000円 予算案は2958000円 予算案と要求額の差は0円 環境学習交流施設管理運営費【新規】の要求額は142728000円 予算案は141270000円 予算案と要求額の差はマイナス1458000円 環境管理対策運用経費の要求額は5527000円 予算案は5349000円 予算案と要求額の差はマイナス178000円 環境経営支援事業の要求額は3894000円 予算案は307000円 予算案と要求額の差はマイナス3587000円 エコライフ普及事業の要求額は8000000円 予算案は8000000円 予算案と要求額の差は0円 地域エコ活動推進事業の要求額は5295000円 予算案は5295000円 予算案と要求額の差は0円 資源回収の要求額は1142330000円 予算案は1142330000円 予算案と要求額の差は0円 資源化センター管理運営費の要求額は326380000円 予算案は240441000円 予算案と要求額の差はマイナス85939000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 資源ぶつ再商品化経費の要求額は151009000円 予算案は150994000円 予算案と要求額の差はマイナス15000円 集団回収の要求額は88324000円 予算案は88324000円 予算案と要求額の差は0円 リサイクル活動支援の要求額は5690000円 予算案は4684000円 予算案と要求額の差はマイナス1006000円 粗大ごみからのリユース事業【新規】の要求額は9309000円 予算案は9309000円 予算案と要求額の差は0円 普及啓発費の要求額は10426000円 予算案は10425000円 予算案と要求額の差はマイナス1000円 清掃事務所とう施設管理事業の要求額は166924000円 予算案は152019000円 予算案と要求額の差はマイナス14905000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 安全衛生費の要求額は18311000円 予算案は10346000円 予算案と要求額の差はマイナス7965000円 減の主な理由は作業用衛生用品とう精査 収集運搬作業費の要求額は1644188000円 予算案は1576431000円 予算案と要求額の差はマイナス67757000円 減の主な理由は粗大ごみ受付システム更新準備経費とう精査 ここからは(産業経済費)です 中小企業センター運営費の要求額は140147000円 予算案は138814000円 予算案と要求額の差はマイナス1333000円 産業振興事業助成金の要求額は10400000円 予算案は10400000円 予算案と要求額の差は0円 企業活力強化支援事業の要求額は7380000円 予算案は7380000円 予算案と要求額の差は0円 産学連携推進事業の要求額は25319000円 予算案は23506000円 予算案と要求額の差はマイナス1813000円 企業連携推進事業の要求額は10155000円 予算案は9715000円 予算案と要求額の差はマイナス440000円 産業活性化推進事業の要求額は46889000円 予算案は34391000円 予算案と要求額の差はマイナス12498000円 減の主な理由は新規事業創出・課題解決支援事業一部精査 創業支援センターとう運営費の要求額は182338000円 予算案は148244000円 予算案と要求額の差はマイナス34094000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 品川産業支援交流施設経費の要求額は89879000円 予算案は73473000円 予算案と要求額の差はマイナス16406000円 減の主な理由は指定管理経費精査 品川ビジネスクラブ助成金の要求額は33737000円 予算案は30162000円 予算案と要求額の差はマイナス3575000円 就業支援事業の要求額は12818000円 予算案は12818000円 予算案と要求額の差は0円 就業関連団体支援事業の要求額は198021000円 予算案は197933000円 予算案と要求額の差はマイナス88000円 産業情報収集提供事業の要求額は36786000円 予算案は35956000円 予算案と要求額の差はマイナス830000円 中小企業事業資金融資あっせんの要求額は1467403000円 予算案は1566333000円 予算案と要求額の差は98930000円 増の主な理由は経営変化対策資金信用保証料補助とうの追加 事業承継支援事業の要求額は51326000円 予算案は51218000円 予算案と要求額の差はマイナス108000円 雇用確保支援事業の要求額は22162000円 予算案は22030000円 予算案と要求額の差はマイナス132000円 競争力強化支援事業の要求額は91504000円 予算案は91483000円 予算案と要求額の差はマイナス21000円 販路拡大支援事業の要求額は182783000円 予算案は288873000円 予算案と要求額の差は106090000円 増の主な理由は新型コロナウイルス感染症対応特別助成件数の追加 商店街振興事業の要求額は61187000円 予算案は49130000円 予算案と要求額の差はマイナス12057000円 減の主な理由は装飾灯点検調査必要性精査 商店街にぎわい創出事業の要求額は195432000円 予算案は195432000円 予算案と要求額の差は0円 商店街活性化推進事業の要求額は11766000円 予算案は11766000円 予算案と要求額の差は0円 商店街ステップ・アップ支援事業の要求額は23561000円 予算案は23561000円 予算案と要求額の差は0円 商店街店舗支援事業の要求額は5640000円 予算案は5640000円 予算案と要求額の差は0円 共通商品券普及促進事業の要求額は177953000円 予算案は177953000円 予算案と要求額の差は0円 商店街連携推進事業【新規】の要求額は16200000円 予算案は16200000円 予算案と要求額の差は0円 消費生活相談および支援の要求額は8857000円 予算案は8857000円 予算案と要求額の差は0円 ここからは(土木費)です 道路・公園とう占用費の要求額は11268000円 予算案は6968000円 予算案と要求額の差はマイナス4300000円 道路・公園とう監察費の要求額は1957000円 予算案は1237000円 予算案と要求額の差はマイナス720000円 交通安全啓発費の要求額は43922000円 予算案は23422000円 予算案と要求額の差はマイナス20500000円 減の主な理由は自転車安全利用指導員配置方法精査 駅周辺とう放置自転車対策事業の要求額は496379000円 予算案は494440000円 予算案と要求額の差はマイナス1939000円 路面維持管理費の要求額は849497000円 予算案は844077000円 予算案と要求額の差はマイナス5420000円 減の主な理由は路面維持管理委託費精査 道路安全施設費の要求額は110223000円 予算案は103454000円 予算案と要求額の差はマイナス6769000円 減の主な理由は道路整備工事費精査 街路とう管理費の要求額は360570000円 予算案は360570000円 予算案と要求額の差は0円 路面改良事業の要求額は737570000円 予算案は622225000円 予算案と要求額の差はマイナス115345000円 減の主な理由は道路改良工事一部実施見送り 道路バリアフリー事業の要求額は78796000円 予算案は64027000円 予算案と要求額の差はマイナス14769000円 減の主な理由は業務委託一部実施見送り 無電柱化推進事業の要求額は44107000円 予算案は42790000円 予算案と要求額の差はマイナス1317000円 補助205号線整備事業の要求額は5016000円 予算案は5016000円 予算案と要求額の差は0円 補助163号線整備事業の要求額は198516000円 予算案は198316000円 予算案と要求額の差はマイナス200000円 橋梁改修事業の要求額は240536000円 予算案は238398000円 予算案と要求額の差はマイナス2138000円 河川管理費の要求額は249237000円 予算案は232082000円 予算案と要求額の差はマイナス17155000円 減の主な理由は河川管理用経費精査 みずべ利活用事業の要求額は261567000円 予算案は207652000円 予算案と要求額の差はマイナス53915000円 減の主な理由はしゅううん社会実験実施方法精査とう 津波・高潮対策事業の要求額は1241000円 予算案は1241000円 予算案と要求額の差は0円 排水施設建設事業の要求額は2660812000円 予算案は2660812000円 予算案と要求額の差は0円 下水道管改修事業の要求額は614115000円 予算案は614115000円 予算案と要求額の差は0円 景観まちづくり推進事業の要求額は16800000円 予算案は16760000円 予算案と要求額の差はマイナス40000円 まちづくりマスタープラン改定検討経費の要求額は33603000円 予算案は27878000円 予算案と要求額の差はマイナス5725000円 減の主な理由はマスタープラン冊子制作費精査 やさしいまちづくり整備費の要求額は16588000円 予算案は16588000円 予算案と要求額の差は0円 ちゅうこう層建築物開発指導の要求額は1736000円 予算案は1736000円 予算案と要求額の差は0円 自転車活用推進計画策定検討経費の要求額は10693000円 予算案は10626000円 予算案と要求額の差はマイナス67000円 地域交通検討経費の要求額は74374000円 予算案は74337000円 予算案と要求額の差はマイナス37000円 立会川・勝島地区まちづくり検討経費の要求額は12650000円 予算案は12650000円 予算案と要求額の差は0円 空港環境経費の要求額は23068000円 予算案は23068000円 予算案と要求額の差は0円 都市計画関係事務費の要求額は26966000円 予算案は26966000円 予算案と要求額の差は0円 密集住宅市街地整備促進事業の要求額は297227000円 予算案は292840000円 予算案と要求額の差はマイナス4387000円 不燃化特区支援事業の要求額は1641665000円 予算案は1631891000円 予算案と要求額の差はマイナス9774000円 減の主な理由は業務実施体制精査 防災街区整備事業の要求額は77400000円 予算案は77400000円 予算案と要求額の差は0円 都市防災不燃化促進事業の要求額は214728000円 予算案は212977000円 予算案と要求額の差はマイナス1751000円 防災生活圏促進事業の要求額は652709000円 予算案は649978000円 予算案と要求額の差はマイナス2731000円 避難道路機能強化事業の要求額は20593000円 予算案は20532000円 予算案と要求額の差はマイナス61000円 じゅうぜん居住者用住宅管理費の要求額は43494000円 予算案は42106000円 予算案と要求額の差はマイナス1388000円 大崎駅周辺地区再開発事業の要求額は977535000円 予算案は976535000円 予算案と要求額の差はマイナス1000000円 大井町駅周辺地区再開発事業の要求額は136677000円 予算案は136287000円 予算案と要求額の差はマイナス390000円 武蔵小山駅周辺地区再開発事業の要求額は11240000円 予算案は11155000円 予算案と要求額の差はマイナス85000円 戸越公園駅周辺地区再開発事業の要求額は1351490000円 予算案は1351490000円 予算案と要求額の差は0円 品川駅南地域周辺まちづくり事業の要求額は18706000円 予算案は18180000円 予算案と要求額の差はマイナス526000円 戸越公園駅周辺まちづくり事業の要求額は7879000円 予算案は7879000円 予算案と要求額の差は0円 京浜急行線連続立体交差化事業の要求額は967803000円 予算案は966725000円 予算案と要求額の差はマイナス1078000円 東急大井町線連続立体交差化事業の要求額は22564000円 予算案は22479000円 予算案と要求額の差はマイナス85000円 公園・児童遊園維持管理費の要求額は1860694000円 予算案は1774708000円 予算案と要求額の差はマイナス85986000円 減の主な理由は公園維持管理工事費精査 公園・児童遊園整備費の要求額は2202065000円 予算案は2065404000円 予算案と要求額の差はマイナス136661000円 減の主な理由は公園改修工事費精査 しながわ水族館運営費の要求額は390688000円 予算案は317530000円 予算案と要求額の差はマイナス73158000円 減の主な理由は業務委託および負担金範囲精査 りょっか活動支援事業の要求額は106996000円 予算案は99184000円 予算案と要求額の差はマイナス7812000円 減の主な理由は業務委託一部実施見送り さいがいろかくふく整備事業の要求額は501823000円 予算案は498123000円 予算案と要求額の差はマイナス3700000円 しどう整備事業の要求額は65046000円 予算案は65046000円 予算案と要求額の差は0円 住宅・建築物耐震化支援事業の要求額は888027000円 予算案は888027000円 予算案と要求額の差は0円 がけ・ようへき安全化支援事業の要求額は34150000円 予算案は34150000円 予算案と要求額の差は0円 コンクリートブロック塀とう安全化支援事業の要求額は25969000円 予算案は25969000円 予算案と要求額の差は0円 建築行政指導費の要求額は19814000円 予算案は19144000円 予算案と要求額の差はマイナス670000円 歴史的・魅力的建築物調査活用事業の要求額は9950000円 予算案は9950000円 予算案と要求額の差は0円 住宅改善資金融資あっせん・助成事業の要求額は53895000円 予算案は52205000円 予算案と要求額の差はマイナス1690000円 親元近居支援事業の要求額は6594000円 予算案は6594000円 予算案と要求額の差は0円 マンション管理支援事業の要求額は2849000円 予算案は2849000円 予算案と要求額の差は0円 空き家とう対策事業の要求額は23880000円 予算案は23703000円 予算案と要求額の差はマイナス177000円 区営住宅管理費の要求額は390871000円 予算案は385750000円 予算案と要求額の差はマイナス5121000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 区民住宅管理費の要求額は520719000円 予算案は495484000円 予算案と要求額の差はマイナス25235000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 居住支援事業の要求額は7566000円 予算案は9074000円 予算案と要求額の差は1508000円 住宅関係事務費の要求額は8533000円 予算案は4265000円 予算案と要求額の差はマイナス4268000円 防災会議費の要求額は13054000円 予算案は12054000円 予算案と要求額の差はマイナス1000000円 防災区民組織育成費の要求額は81377000円 予算案は81377000円 予算案と要求額の差は0円 防災訓練経費の要求額は22230000円 予算案は22230000円 予算案と要求額の差は0円 防災普及教育費の要求額は168974000円 予算案は105102000円 予算案と要求額の差はマイナス63872000円 減の主な理由は防災体験館シアター映像作成委託費とう精査 消防団運営費の要求額は20952000円 予算案は20952000円 予算案と要求額の差は0円 避難行動よう支援者経費の要求額は16102000円 予算案は15420000円 予算案と要求額の差はマイナス682000円 防災体制整備費の要求額は152917000円 予算案は136977000円 予算案と要求額の差はマイナス15940000円 減の主な理由は被災者生活再建計画策定見送り 防災情報配信経費の要求額は68848000円 予算案は68342000円 予算案と要求額の差はマイナス506000円 医療救護体制整備費の要求額は8491000円 予算案は8491000円 予算案と要求額の差は0円 初期消火体制強化費の要求額は31899000円 予算案は31899000円 予算案と要求額の差は0円 災害じ応急物資確保費の要求額は203049000円 予算案は189538000円 予算案と要求額の差はマイナス13511000円 減の主な理由は予算事業組替による減 避難所管理費の要求額は53992000円 予算案は48184000円 予算案と要求額の差はマイナス5808000円 減の主な理由はこういき避難所マニュアル作成範囲検討精査 ここからは(教育費)です 文化財保存活用事業の要求額は39084000円 予算案は36371000円 予算案と要求額の差はマイナス2713000円 就学事務費の要求額は12460000円 予算案は10628000円 予算案と要求額の差はマイナス1832000円 移動教室経費の要求額は219963000円 予算案は219463000円 予算案と要求額の差はマイナス500000円 就学援助費の要求額は431671000円 予算案は431671000円 予算案と要求額の差は0円 教職員研修(教育総合支援センター)の要求額は6643000円 予算案は6643000円 予算案と要求額の差は0円 品川区研究学校の要求額は3446000円 予算案は3446000円 予算案と要求額の差は0円 人権尊重教育推進経費の要求額は1571000円 予算案は1571000円 予算案と要求額の差は0円 生徒指導対策費の要求額は7805000円 予算案は7355000円 予算案と要求額の差はマイナス450000円 いじめ防止対策費の要求額は18939000円 予算案は18939000円 予算案と要求額の差は0円 教育総合支援センター維持運営費の要求額は35046000円 予算案は35026000円 予算案と要求額の差はマイナス20000円 教育相談事業費の要求額は873000円 予算案は873000円 予算案と要求額の差は0円 一貫教育推進経費の要求額は44533000円 予算案は43812000円 予算案と要求額の差はマイナス721000円 市民科・各教科充実経費の要求額は73167000円 予算案は72398000円 予算案と要求額の差はマイナス769000円 特色ある教育活動経費(指導課)の要求額は8734000円 予算案は8306000円 予算案と要求額の差はマイナス428000円 特色ある教育活動経費(教育総合支援センター)の要求額は8148000円 予算案は8148000円 予算案と要求額の差は0円 学力向上プラン推進事業の要求額は6475000円 予算案は5266000円 予算案と要求額の差はマイナス1209000円 学校にーぜろにーぜろレガシー事業の要求額は9680000円 予算案は6630000円 予算案と要求額の差はマイナス3050000円 体力向上推進事業の要求額は55691000円 予算案は55691000円 予算案と要求額の差は0円 1から6年生の英語科経費の要求額は84285000円 予算案は79244000円 予算案と要求額の差はマイナス5041000円 減の主な理由は英語講師派遣委託料精査 英語力向上推進経費の要求額は113644000円 予算案は97057000円 予算案と要求額の差はマイナス16587000円 減の主な理由はオンラインレッスン対象者精査 マイスクール運営費の要求額は61520000円 予算案は57208000円 予算案と要求額の差はマイナス4312000円 特別支援教育サポート経費の要求額は14231000円 予算案は14231000円 予算案と要求額の差は0円 特別支援学級とう運営費の要求額は304332000円 予算案は288613000円 予算案と要求額の差はマイナス15719000円 減の主な理由は学習支援員委託料精査 就学事務費の要求額は4394000円 予算案は4229000円 予算案と要求額の差はマイナス165000円 学校地域連携推進経費の要求額は55310000円 予算案は46257000円 予算案と要求額の差はマイナス9053000円 減の主な理由は品川地域未来塾講師謝礼とう精査 品川図書館運営費の要求額は518399000円 予算案は503924000円 予算案と要求額の差はマイナス14475000円 減の主な理由は防犯カメラ更新見送り 地区図書館運営費の要求額は888428000円 予算案は857026000円 予算案と要求額の差はマイナス31402000円 減の主な理由は施設改修工事費精査および指定管理料精査 教材教具費の要求額は366482000円 予算案は366482000円 予算案と要求額の差は0円 学校あいしーてぃー活用経費の要求額は1807689000円 予算案は1807572000円 予算案と要求額の差はマイナス117000円 学校システム運営費の要求額は225693000円 予算案は225693000円 予算案と要求額の差は0円 特色ある教育活動経費(学務課)の要求額は27938000円 予算案は27938000円 予算案と要求額の差は0円 学校維持補修費の要求額は389894000円 予算案は389894000円 予算案と要求額の差は0円 校舎とう整備の要求額は1187148000円 予算案は929460000円 予算案と要求額の差はマイナス257688000円 減の主な理由は教室照明エルイーディー化工事対象校精査 がいへき・屋上改修費の要求額は266791000円 予算案は266610000円 予算案と要求額の差はマイナス181000円 学校体育施設整備費の要求額は1277719000円 予算案は1196924000円 予算案と要求額の差はマイナス80795000円 減の主な理由は校庭照明エルイーディー化工事対象校精査 施設整備とう設計委託の要求額は40000000円 予算案は40000000円 予算案と要求額の差は0円 学校維持管理費(庶務課)の要求額は243285000円 予算案は243285000円 予算案と要求額の差は0円 学校維持管理費(学務課)の要求額は1444775000円 予算案は1436023000円 予算案と要求額の差はマイナス8752000円 減の主な理由はこうねつすいひ精査 学校運営費(庶務課)の要求額は478665000円 予算案は478665000円 予算案と要求額の差は0円 学校運営費(学務課)の要求額は368504000円 予算案は367282000円 予算案と要求額の差はマイナス1222000円 給食運営費の要求額は1559992000円 予算案は1559992000円 予算案と要求額の差は0円 給食施設整備費の要求額は193454000円 予算案は192755000円 予算案と要求額の差はマイナス699000円 保健運営費の要求額は264991000円 予算案は264991000円 予算案と要求額の差は0円 学校改築推進経費の要求額は4544543000円 予算案は4529303000円 予算案と要求額の差はマイナス15240000円 減の主な理由は改築工事費精査 学校改築備品とう整備費の要求額は7770000円 予算案は7211000円 予算案と要求額の差はマイナス559000円 (以上になります)