令和5年度当初予算編成過程一覧 (臨時的・政策的経費該当事業)の要求額と予算案です 予算案と要求額に5000000円以上の差がある場合は、その理由を表記しています はじめに(議会費)です 議会運営費の要求額は654892000円 予算案は653470000円 予算案と要求額の差はマイナス1422000円 議会広報費の要求額は53612000円 予算案は53236000円 予算案と要求額の差はマイナス376000円 新議会経費【新規】の要求額は5939000円 予算案は5939000円 予算案と要求額の差は0円 ここから(総務費)です 全庁共通プロジェクト推進経費の要求額は73360000円 予算案は71000000円 予算案と要求額の差はマイナス2360000円 計画策定経費【新規】の要求額は20000000円 予算案は41794000円 予算案と要求額の差は21794000円 増の主な理由は政策評価の追加 指定管理者制度経費の要求額は24825000円 予算案は24825000円 予算案と要求額の差は0円 企画関係事務費の要求額は11059000円 予算案は3554000円 予算案と要求額の差はマイナス7505000円 減の主な理由は行政評価経費とう組替による減 区施設営繕事務費の要求額は190001000円 予算案は130454000円 予算案と要求額の差はマイナス59547000円 減の主な理由は包括委託にかかる工事費連動による精査 広報し発行経費の要求額は167569000円 予算案は168006000円 予算案と要求額の差は437000円 区政資料とう発行経費の要求額は18717000円 予算案は18717000円 予算案と要求額の差は0円 広報番組とう経費の要求額は115172000円 予算案は121301000円 予算案と要求額の差は6129000円 増の主な理由は広報番組取材経費精査 ホームページとう経費の要求額は86035000円 予算案は74465000円 予算案と要求額の差はマイナス11570000円 減の主な理由は写真ニュース取材経費精査 シティプロモーション推進経費の要求額は31832000円 予算案は30362000円 予算案と要求額の差はマイナス1470000円 広聴経費の要求額は233887000円 予算案は99674000円 予算案と要求額の差はマイナス134213000円 減の主な理由は区民アンケート経費精査 区民相談経費の要求額は13236000円 予算案は13159000円 予算案と要求額の差はマイナス77000円 情報公開とう経費の要求額は7397000円 予算案は6597000円 予算案と要求額の差はマイナス800000円 あいしーてぃー推進管理費の要求額は1248265000円 予算案は1139724000円 予算案と要求額の差はマイナス108541000円 減の主な理由は導入ツールとう数量精査およびパソコンソフト動作検証見送り ネットワーク・セキュリティ経費の要求額は801400000円 予算案は691605000円 予算案と要求額の差はマイナス109795000円 減の主な理由はメール無害化ソフト入替見送り 住民情報システム運営費の要求額は1649204000円 予算案は1642418000円 予算案と要求額の差はマイナス6786000円 減の主な理由はキャッシュレス決済推進経費組替による減 企業・大学とうとの連携促進の要求額は2198000円 予算案は2198000円 予算案と要求額の差は0円 危機管理経費の要求額は19609000円 予算案は19451000円 予算案と要求額の差はマイナス158000円 はたちの集い式典経費の要求額は9469000円 予算案は9469000円 予算案と要求額の差は0円 全国自治体との連携事業の要求額は10888000円 予算案は5275000円 予算案と要求額の差はマイナス5613000円 減の主な理由は物産展事業実施見送り 地域住民と外国人との交流促進の要求額は9642000円 予算案は5068000円 予算案と要求額の差はマイナス4574000円 国際ゆうこう都市交流事業の要求額は124603000円 予算案は124794000円 予算案と要求額の差は191000円 文書関係事務費の要求額は25114000円 予算案は23698000円 予算案と要求額の差はマイナス1416000円 総務関係事務費の要求額は21918000円 予算案は21920000円 予算案と要求額の差は2000円 人権啓発事業の要求額は19433000円 予算案は17812000円 予算案と要求額の差はマイナス1621000円 男女共同参画推進事業の要求額は28958000円 予算案は19462000円 予算案と要求額の差はマイナス9496000円 減の主な理由はえすえぬえす相談委託見送り 災害対策職員待機寮管理費の要求額は71035000円 予算案は57746000円 予算案と要求額の差はマイナス13289000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 被災地支援事業の要求額は583000円 予算案は583000円 予算案と要求額の差は0円 職員研修費の要求額は30928000円 予算案は30930000円 予算案と要求額の差は2000円 代替職員雇用経費の要求額は89161000円 予算案は53868000円 予算案と要求額の差はマイナス35293000円 減の主な理由は人材派遣単価および人数精査 職員福利厚生事業の要求額は55305000円 予算案は51932000円 予算案と要求額の差はマイナス3373000円 職員健康管理費の要求額は63648000円 予算案は63125000円 予算案と要求額の差はマイナス523000円 働き方改革推進事業の要求額は14053000円 予算案は13870000円 予算案と要求額の差はマイナス183000円 人事給与関係事務費の要求額は50625000円 予算案は44489000円 予算案と要求額の差はマイナス6136000円 減の主な理由は保育士きゅうじん広告費内容精査 庁舎管理費の要求額は988940000円 予算案は885594000円 予算案と要求額の差はマイナス103346000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 公有財産管理費の要求額は151587000円 予算案は146408000円 予算案と要求額の差はマイナス5179000円 減の主な理由は土地開発こうしゃ経費精査 庁舎計画費の要求額は146274000円 予算案は100084000円 予算案と要求額の差はマイナス46190000円 減の主な理由はかせつ事務所建設見送り 庁舎整備基金積立金の要求額は3000000000円 予算案は3001600000円 予算案と要求額の差は1600000円 ひろまち事業検討費【新規】の要求額は30000000円 予算案は96484000円 予算案と要求額の差は66484000円 増の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによる増 会計事務費の要求額は57231000円 予算案は55468000円 予算案と要求額の差はマイナス1763000円 公金取扱事務費の要求額は27015000円 予算案は26625000円 予算案と要求額の差はマイナス390000円 地域振興事業の要求額は92769000円 予算案は69775000円 予算案と要求額の差はマイナス22994000円 減の主な理由は町会 自治会支援加入促進経費精査 地域活動基盤整備補助の要求額は67100000円 予算案は66390000円 予算案と要求額の差はマイナス710000円 ふれあい掲示板管理費の要求額は10122000円 予算案は6822000円 予算案と要求額の差はマイナス3300000円 区民まつり経費の要求額は24913000円 予算案は22986000円 予算案と要求額の差はマイナス1927000円 八潮地区まちづくり事業の要求額は740000円 予算案は641000円 予算案と要求額の差はマイナス99000円 協働推進事業の要求額は27089000円 予算案は21704000円 予算案と要求額の差はマイナス5385000円 減の主な理由はほーむぺーじ改修項目精査 地域センターとう管理運営費の要求額は935071000円 予算案は754560000円 予算案と要求額の差はマイナス180511000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 ウェルカムセンターはら・交流施設経費の要求額は89053000円 予算案は37131000円 予算案と要求額の差はマイナス51922000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 区民保養所経費の要求額は154486000円 予算案は110171000円 予算案と要求額の差はマイナス44315000円 減の主な理由はこうりんそう大規模改修設計見送り 歩行喫煙防止推進経費の要求額は86669000円 予算案は104774000円 予算案と要求額の差は18105000円 増の主な理由はコンテナ型喫煙所設置経費追加 生活安全活動費の要求額は14628000円 予算案は7968000円 予算案と要求額の差はマイナス6660000円 減の主な理由は特殊詐欺啓発物品とう精査 児童見守りシステム運営費の要求額は496617000円 予算案は466415000円 予算案と要求額の差はマイナス30202000円 減の主な理由はシステム更新経費精査 防犯活動団体支援の要求額は75027000円 予算案は74492000円 予算案と要求額の差はマイナス535000円 社会を明るくする運動経費の要求額は3258000円 予算案は3258000円 予算案と要求額の差は0円 観光資源整備事業の要求額は208761000円 予算案は165723000円 予算案と要求額の差はマイナス43038000円 減の主な理由は観光事業経費精査 観光情報発信事業の要求額は16124000円 予算案は13837000円 予算案と要求額の差はマイナス2287000円 観光サービス充実事業の要求額は77225000円 予算案は72615000円 予算案と要求額の差はマイナス4610000円 外国人観光客誘致事業の要求額は14215000円 予算案は13143000円 予算案と要求額の差はマイナス1072000円 フィルムコミッション事業の要求額は16480000円 予算案は16180000円 予算案と要求額の差はマイナス300000円 文化芸術・スポーツ活動支援事業の要求額は24394000円 予算案は20154000円 予算案と要求額の差はマイナス4240000円 品川区民芸術祭経費の要求額は29949000円 予算案は29949000円 予算案と要求額の差は0円 品川文化振興事業団助成金の要求額は331675000円 予算案は331675000円 予算案と要求額の差は0円 シルバー大学の要求額は15512000円 予算案は15422000円 予算案と要求額の差はマイナス90000円 総合区民会館運営費の要求額は3681662000円 予算案は3662133000円 予算案と要求額の差はマイナス19529000円 減の主な理由は指定管理経費精査 荏原平塚総合区民会館運営費の要求額は284435000円 予算案は265526000円 予算案と要求額の差はマイナス18909000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 区民活動交流施設運営費の要求額は153466000円 予算案は99001000円 予算案と要求額の差はマイナス54465000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 文化センター運営費の要求額は784352000円 予算案は637007000円 予算案と要求額の差はマイナス147345000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 歴史館運営費の要求額は1815028000円 予算案は1812618000円 予算案と要求額の差はマイナス2410000円 地域スポーツ支援の要求額は47945000円 予算案は44129000円 予算案と要求額の差はマイナス3816000円 地域スポーツ施設開放の要求額は346109000円 予算案は344450000円 予算案と要求額の差はマイナス1659000円 少年少女スポーツ普及事業の要求額は27446000円 予算案は18521000円 予算案と要求額の差はマイナス8925000円 減の主な理由は中学生向けスポーツ事業精査 オリンピック・パラリンピックスポーツとう振興事業の要求額は120645000円 予算案は89249000円 予算案と要求額の差はマイナス31396000円 減の主な理由は旧東品川清掃作業所運営経費精査 品川区スポーツ協会助成金の要求額は84204000円 予算案は83204000円 予算案と要求額の差はマイナス1000000円 体育館運営経費の要求額は464904000円 予算案は463924000円 予算案と要求額の差はマイナス980000円 公園運動施設費の要求額は18759000円 予算案は18373000円 予算案と要求額の差はマイナス386000円 徴収事務費の要求額は70438000円 予算案は69762000円 予算案と要求額の差はマイナス676000円 税務関係事務費の要求額は13177000円 予算案は13177000円 予算案と要求額の差は0円 戸籍届出事務費の要求額は438941000円 予算案は57998000円 予算案と要求額の差はマイナス380943000円 減の主な理由は読み仮名収集作業とう見送り 戸籍証明事務費の要求額は231416000円 予算案は222593000円 予算案と要求額の差はマイナス8823000円 減の主な理由はマルチコピー機設置箇所数精査 住民基本台帳事務費の要求額は98108000円 予算案は93494000円 予算案と要求額の差はマイナス4614000円 行政サービスコーナー経費の要求額は68445000円 予算案は35341000円 予算案と要求額の差はマイナス33104000円 減の主な理由は図書取次経費くみかえによる減 個人番号カード経費の要求額は141065000円 予算案は140318000円 予算案と要求額の差はマイナス747000円 区民斎場運営費の要求額は73070000円 予算案は73065000円 予算案と要求額の差はマイナス5000円 臨海斎場運営費の要求額は35605000円 予算案は35605000円 予算案と要求額の差は0円 選挙管理委員会運営費の要求額は16317000円 予算案は16317000円 予算案と要求額の差は0円 区議会議員選挙執行費の要求額は233547000円 予算案は233615000円 予算案と要求額の差は68000円 ここからは(民生費)です 高齢者安否確認事業(福祉計画課)の要求額は59401000円 予算案は57829000円 予算案と要求額の差はマイナス1572000円 高齢者福祉施設整備費の要求額は408343000円 予算案は392205000円 予算案と要求額の差はマイナス16138000円 減の主な理由は施設設計委託費精査 地域福祉推進費の要求額は192441000円 予算案は174142000円 予算案と要求額の差はマイナス18299000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 民生委員活動経費の要求額は73369000円 予算案は73362000円 予算案と要求額の差はマイナス7000円 成年後見制度経費の要求額は18697000円 予算案は18697000円 予算案と要求額の差は0円 福祉計画事務費の要求額は8637000円 予算案は8637000円 予算案と要求額の差は0円 障害者施策推進経費の要求額は20213000円 予算案は19470000円 予算案と要求額の差はマイナス743000円 障害福祉サービス事業者指定とう経費の要求額は853000円 予算案は853000円 予算案と要求額の差は0円 障害者福祉施設とう整備費の要求額は695042000円 予算案は647333000円 予算案と要求額の差はマイナス47709000円 減の主な理由はグループホーム開設準備経費精査 権利擁護支援事業の要求額は4599000円 予算案は4533000円 予算案と要求額の差はマイナス66000円 障害者理解・普及啓発事業の要求額は14119000円 予算案は13521000円 予算案と要求額の差はマイナス598000円 基幹相談支援センター運営費の要求額は153696000円 予算案は144694000円 予算案と要求額の差はマイナス9002000円 減の主な理由は障害者システム改修費精査 障害者介護給付事務の要求額は2610209000円 予算案は2607796000円 予算案と要求額の差はマイナス2413000円 障害者訓練とう給付事務の要求額は2469355000円 予算案は2468950000円 予算案と要求額の差はマイナス405000円 相談支援給付とう事務の要求額は175776000円 予算案は175776000円 予算案と要求額の差は0円 地域生活支援事業の要求額は300361000円 予算案は290237000円 予算案と要求額の差はマイナス10124000円 減の主な理由は事業委託費精査 在宅生活支援事業の要求額は53072000円 予算案は48330000円 予算案と要求額の差はマイナス4742000円 障害者福祉手当とう支給事務の要求額は990751000円 予算案は990751000円 予算案と要求額の差は0円 心身障害者福祉会館運営費の要求額は225909000円 予算案は215495000円 予算案と要求額の差はマイナス10414000円 減の主な理由は指定管理経費精査 西大井福祉園とう運営費の要求額は174790000円 予算案は171699000円 予算案と要求額の差はマイナス3091000円 かがやき園運営費の要求額は244088000円 予算案は69157000円 予算案と要求額の差はマイナス174931000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 北品川つばさの家運営費の要求額は16496000円 予算案は7466000円 予算案と要求額の差はマイナス9030000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 障害者訓練センター運営費の要求額は26228000円 予算案は26228000円 予算案と要求額の差は0円 重症心身障害者通所施設運営費の要求額は112705000円 予算案は111407000円 予算案と要求額の差はマイナス1298000円 発達障害者支援施設とう運営費の要求額は67952000円 予算案は52866000円 予算案と要求額の差はマイナス15086000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 障害児者福祉施設管理経費の要求額は16870000円 予算案は16574000円 予算案と要求額の差はマイナス296000円 障害児者総合支援施設運営費の要求額は476429000円 予算案は469372000円 予算案と要求額の差はマイナス7057000円 減の主な理由は指定管理経費精査 障害児支援給付事務の要求額は1230907000円 予算案は1230907000円 予算案と要求額の差は0円 障害者支援事務費の要求額は38347000円 予算案は29722000円 予算案と要求額の差はマイナス8625000円 減の主な理由はしゅくしゃかりあげ支援事業必要性精査 在宅高齢者支援事業の要求額は666159000円 予算案は625764000円 予算案と要求額の差はマイナス40395000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者災害対策支援事業費の要求額は71251000円 予算案は43774000円 予算案と要求額の差はマイナス27477000円 減の主な理由は災害時よう支援者対策事業委託費精査 高齢者安否確認事業(高齢者福祉課)の要求額は3789000円 予算案は3789000円 予算案と要求額の差は0円 特別養護老人ホーム運営費の要求額は1388534000円 予算案は1297530000円 予算案と要求額の差はマイナス91004000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 在宅サービスセンター運営費の要求額は456812000円 予算案は367376000円 予算案と要求額の差はマイナス89436000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 在宅介護支援センター運営費の要求額は53619000円 予算案は48589000円 予算案と要求額の差はマイナス5030000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 地域密着型サービス施設運営費の要求額は124116000円 予算案は74340000円 予算案と要求額の差はマイナス49776000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者福祉施設支援事業の要求額は696497000円 予算案は645702000円 予算案と要求額の差はマイナス50795000円 減の主な理由は法人助成金精査 福祉人材確保・定着事業の要求額は211831000円 予算案は128104000円 予算案と要求額の差はマイナス83727000円 減の主な理由は見守りシステム設置助成精査 福祉サービス評価・向上支援事業の要求額は20108000円 予算案は19228000円 予算案と要求額の差はマイナス880000円 認知症高齢者支援事業の要求額は44967000円 予算案は20162000円 予算案と要求額の差はマイナス24805000円 減の主な理由は認知症検診対象範囲精査 高齢者活動支援事業の要求額は57080000円 予算案は50096000円 予算案と要求額の差はマイナス6984000円 減の主な理由は補聴器購入費助成事業費精査 介護予防活動拠点運営費の要求額は75977000円 予算案は71713000円 予算案と要求額の差はマイナス4264000円 シルバーセンター運営費の要求額は600811000円 予算案は532215000円 予算案と要求額の差はマイナス68596000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者多世代交流支援施設運営費の要求額は201730000円 予算案は183111000円 予算案と要求額の差はマイナス18619000円 減の主な理由は指定管理経費精査 高齢者住宅運営費の要求額は290614000円 予算案は226691000円 予算案と要求額の差はマイナス63923000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者住宅対策事業の要求額は72506000円 予算案は69376000円 予算案と要求額の差はマイナス3130000円 高齢者地域支援事務費の要求額は7854000円 予算案は7410000円 予算案と要求額の差はマイナス444000円 国民年金事務費の要求額は10000000円 予算案は10000000円 予算案と要求額の差は0円 子育て支援推進費の要求額は72622000円 予算案は72322000円 予算案と要求額の差はマイナス300000円 プレイパーク運営費の要求額は35234000円 予算案は35049000円 予算案と要求額の差はマイナス185000円 児童センター運営費の要求額は1393977000円 予算案は1271639000円 予算案と要求額の差はマイナス122338000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 すまいるスクール運営費の要求額は1606092000円 予算案は1596755000円 予算案と要求額の差はマイナス9337000円 減の主な理由はすまいるスクール事業検討経費精査 青少年育成活動の要求額は72290000円 予算案は67131000円 予算案と要求額の差はマイナス5159000円 減の主な理由は子ども・若者応援事業委託費精査 児童相談事業の要求額は114384000円 予算案は107399000円 予算案と要求額の差はマイナス6985000円 減の主な理由は新型コロナウイルス感染症にかかる養育困難児童支援経費精査 子育て支援事業運営費の要求額は55213000円 予算案は55241000円 予算案と要求額の差は28000円 ネウボラネットワーク経費(子育て期)の要求額は130673000円 予算案は112202000円 予算案と要求額の差はマイナス18471000円 減の主な理由はネットワーク強化企画調査委託経費精査 ヤングケアラー支援事業の要求額は28786000円 予算案は24615000円 予算案と要求額の差はマイナス4171000円 児童相談所移管推進事業の要求額は124270000円 予算案は119306000円 予算案と要求額の差はマイナス4964000円 奨学金貸付事業の要求額は16712000円 予算案は16512000円 予算案と要求額の差はマイナス200000円 高校生とう医療費助成事業の要求額は272447000円 予算案は270285000円 予算案と要求額の差はマイナス2162000円 各種手当事務の要求額は45632000円 予算案は46932000円 予算案と要求額の差は1300000円 ぼし生活支援施設運営費の要求額は117201000円 予算案は117201000円 予算案と要求額の差は0円 子どもの未来応援事業の要求額は25227000円 予算案は25227000円 予算案と要求額の差は0円 ひとり親家庭自立とう支援の要求額は22762000円 予算案は21200000円 予算案と要求額の差はマイナス1562000円 保育園運営費の要求額は2611538000円 予算案は2418292000円 予算案と要求額の差はマイナス193246000円 減の主な理由はでんし化推進経費精査 保育園維持管理費の要求額は845189000円 予算案は690343000円 予算案と要求額の差はマイナス154846000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 保育園改築事業の要求額は1245043000円 予算案は1237090000円 予算案と要求額の差はマイナス7953000円 減の主な理由はたてかえ検討委託費精査 就学前教育推進事業の要求額は50500000円 予算案は42255000円 予算案と要求額の差はマイナス8245000円 減の主な理由は園内研究、あいしーてぃー体験事業費精査 幼保一体施設保育園運営費の要求額は478469000円 予算案は445751000円 予算案と要求額の差はマイナス32718000円 減の主な理由は電子化推進経費精査 幼保一体施設幼稚園運営費の要求額は107621000円 予算案は106181000円 予算案と要求額の差はマイナス1440000円 幼保一体施設維持管理費の要求額は255977000円 予算案は151246000円 予算案と要求額の差はマイナス104731000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 公設民営保育園経費の要求額は926894000円 予算案は868449000円 予算案と要求額の差はマイナス58445000円 減の主な理由は運営業務委託経費精査 ぷりすくーる西五反田経費の要求額は254676000円 予算案は254536000円 予算案と要求額の差はマイナス140000円 各種児童保育委託の要求額は111203000円 予算案は102197000円 予算案と要求額の差はマイナス9006000円 減の主な理由は宿舎借上支援事業費精査 幼稚園運営費の要求額は30840000円 予算案は30120000円 予算案と要求額の差はマイナス720000円 幼稚園維持管理費の要求額は172844000円 予算案は165750000円 予算案と要求額の差はマイナス7094000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 保育関係事務費の要求額は133315000円 予算案は135830000円 予算案と要求額の差は2515000円 区内しりつ保育園経費の要求額は19708087000円 予算案は19162369000円 予算案と要求額の差はマイナス545718000円 減の主な理由は運営補助費精査 区内しりつ保育園開設経費の要求額は420457000円 予算案は420457000円 予算案と要求額の差は0円 地域型保育事業経費の要求額は981893000円 予算案は975519000円 予算案と要求額の差はマイナス6374000円 認証保育所経費の要求額は1559989000円 予算案は1557723000円 予算案と要求額の差はマイナス2266000円 認証保育所保育料助成の要求額は374797000円 予算案は305517000円 予算案と要求額の差はマイナス69280000円 減の主な理由は対象人数精査 認可外保育施設とう経費の要求額は125690000円 予算案は89210000円 予算案と要求額の差はマイナス36480000円 減の主な理由はしゅくしゃかりあげ支援事業費精査 認可外保育施設とう保育料助成の要求額は193590000円 予算案は190803000円 予算案と要求額の差はマイナス2787000円 しりつ幼稚園経費の要求額は236023000円 予算案は235496000円 予算案と要求額の差はマイナス527000円 しりつ幼稚園保育料助成の要求額は1241997000円 予算案は1206419000円 予算案と要求額の差はマイナス35578000円 減の主な理由は対象人数精査 在宅子育て支援拠点事業の要求額は444999000円 予算案は442783000円 予算案と要求額の差はマイナス2216000円 生活保護法施行事務の要求額は65946000円 予算案は59491000円 予算案と要求額の差はマイナス6455000円 減の主な理由は入所とう移送委託事業精査 生活保護適正化事業の要求額は27442000円 予算案は27385000円 予算案と要求額の差はマイナス57000円 生活保護者自立支援事業の要求額は44858000円 予算案は44858000円 予算案と要求額の差は0円 生活保護費の要求額は11565806000円 予算案は11564806000円 予算案と要求額の差はマイナス1000000円 生活困窮者自立支援事業の要求額は132310000円 予算案は127498000円 予算案と要求額の差はマイナス4812000円 中国残留邦人とう支援事業の要求額は85746000円 予算案は81524000円 予算案と要求額の差はマイナス4222000円 ここからは(衛生費)です 健康センター事業費の要求額は202306000円 予算案は181534000円 予算案と要求額の差はマイナス20772000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 食育推進事業の要求額は5032000円 予算案は4596000円 予算案と要求額の差はマイナス436000円 健康づくり支援事業費の要求額は59101000円 予算案は49718000円 予算案と要求額の差はマイナス9383000円 減の主な理由は健康ポイントアプリ改修費精査 保健衛生助成金の要求額は63593000円 予算案は63893000円 予算案と要求額の差は300000円 しょうに慢性特定しっぺい医療費助成の要求額は11550000円 予算案は11550000円 予算案と要求額の差は0円 休日・しょうに夜間診療費の要求額は152844000円 予算案は149884000円 予算案と要求額の差はマイナス2960000円 公害保健福祉事業の要求額は1030000円 予算案は1030000円 予算案と要求額の差は0円 公害健康被害予防事業費の要求額は516000円 予算案は516000円 予算案と要求額の差は0円 受動喫煙防止対策費の要求額は3832000円 予算案は3832000円 予算案と要求額の差は0円 品川保健センター管理運営費の要求額は56198000円 予算案は56198000円 予算案と要求額の差は0円 大井保健センター管理運営費の要求額は20283000円 予算案は20283000円 予算案と要求額の差は0円 荏原保健センター管理運営費の要求額は745931000円 予算案は745129000円 予算案と要求額の差はマイナス802000円 にゅうじ健康診査の要求額は75144000円 予算案は74658000円 予算案と要求額の差はマイナス486000円 1歳6カ月じ健康診査の要求額は22499000円 予算案は22499000円 予算案と要求額の差は0円 3歳じ健康診査の要求額は24747000円 予算案は24191000円 予算案と要求額の差はマイナス556000円 しょうに健康相談の要求額は7133000円 予算案は7133000円 予算案と要求額の差は0円 すこやか親子学習の要求額は8942000円 予算案は8942000円 予算案と要求額の差は0円 食からの子育て支援事業の要求額は9731000円 予算案は4449000円 予算案と要求額の差はマイナス5282000円 減の主な理由は動画作成費精査 妊娠期からの相談事業の要求額は42382000円 予算案は43094000円 予算案と要求額の差は712000円 産後ケア事業の要求額は25955000円 予算案は25954000円 予算案と要求額の差はマイナス1000円 出産・子育て応援事業【新規】の要求額は390000000円 予算案は390000000円 予算案と要求額の差は0円 0歳じ見守り・子育てサポート事業【新規】の要求額は180000000円 予算案は180000000円 予算案と要求額の差は0円 不妊治療助成事業の要求額は16112000円 予算案は16112000円 予算案と要求額の差は0円 健康診査の要求額は65032000円 予算案は64991000円 予算案と要求額の差はマイナス41000円 予防接種事業の要求額は2499239000円 予算案は2594152000円 予算案と要求額の差は94913000円 増の主な理由はしきゅうけいがん・たいじょうほうしんわくちん接種費追加 がん検診普及事業の要求額は46981000円 予算案は47385000円 予算案と要求額の差は404000円 胃がん検診の要求額は135807000円 予算案は134401000円 予算案と要求額の差はマイナス1406000円 子宮がん検診の要求額は207069000円 予算案は207069000円 予算案と要求額の差は0円 にゅうがん検診の要求額は152830000円 予算案は152830000円 予算案と要求額の差は0円 肺がん検診の要求額は109438000円 予算案は109382000円 予算案と要求額の差はマイナス56000円 大腸がん検診の要求額は173216000円 予算案は173200000円 予算案と要求額の差はマイナス16000円 前立腺がん検診の要求額は25428000円 予算案は25428000円 予算案と要求額の差は0円 喉頭がん検診の要求額は9617000円 予算案は9617000円 予算案と要求額の差は0円 こころの健康づくり事業の要求額は31057000円 予算案は30584000円 予算案と要求額の差はマイナス473000円 結核対策事業の要求額は90762000円 予算案は89728000円 予算案と要求額の差はマイナス1034000円 感染症対策事業の要求額は585686000円 予算案は589736000円 予算案と要求額の差は4050000円 犬の登録・予防注射の要求額は6880000円 予算案は6909000円 予算案と要求額の差は29000円 特定給食施設改善指導の要求額は6421000円 予算案は6421000円 予算案と要求額の差は0円 食環境づくり事業の要求額は775000円 予算案は775000円 予算案と要求額の差は0円 生活衛生関係事務費の要求額は16957000円 予算案は16957000円 予算案と要求額の差は0円 衛生検査室管理運営費の要求額は80047000円 予算案は80047000円 予算案と要求額の差は0円 省エネルギー対策事業の要求額は36092000円 予算案は18232000円 予算案と要求額の差はマイナス17860000円 減の主な理由は高効率きゅうとうき設置助成件数精査 カラス及び外来種対策事業の要求額は11550000円 予算案は11550000円 予算案と要求額の差は0円 環境調査測定費の要求額は22085000円 予算案は22085000円 予算案と要求額の差は0円 アスベスト対策事業の要求額は1958000円 予算案は2958000円 予算案と要求額の差は1000000円 環境学習交流施設管理運営費の要求額は185019000円 予算案は162964000円 予算案と要求額の差はマイナス22055000円 減の主な理由は指定管理経費精査 エコライフ普及事業の要求額は8000000円 予算案は8000000円 予算案と要求額の差は0円 地域エコ活動推進事業の要求額は11465000円 予算案は11360000円 予算案と要求額の差はマイナス105000円 資源回収の要求額は1169702000円 予算案は1169156000円 予算案と要求額の差はマイナス546000円 資源化センター管理運営費の要求額は326456000円 予算案は273850000円 予算案と要求額の差はマイナス52606000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 資源ぶつ再商品化経費の要求額は166520000円 予算案は166520000円 予算案と要求額の差は0円 もくせい粗大ごみのリサイクル事業【新規】の要求額は24653000円 予算案は24653000円 予算案と要求額の差は0円 集団回収の要求額は87082000円 予算案は87082000円 予算案と要求額の差は0円 リサイクル活動支援の要求額は3696000円 予算案は3696000円 予算案と要求額の差は0円 粗大ごみからのリユース事業の要求額は10140000円 予算案は10140000円 予算案と要求額の差は0円 普及啓発費の要求額は26839000円 予算案は26359000円 予算案と要求額の差はマイナス480000円 清掃事務所とう施設管理事業の要求額は151713000円 予算案は132672000円 予算案と要求額の差はマイナス19041000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 収集運搬作業費の要求額は1607071000円 予算案は1563228000円 予算案と要求額の差はマイナス43843000円 減の主な理由は車両システム導入見送り 清掃関係事務費の要求額は8631000円 予算案は5744000円 予算案と要求額の差はマイナス2887000円 ここからは(産業経済費)です 中小企業センター運営費の要求額は150991000円 予算案は145794000円 予算案と要求額の差はマイナス5197000円 減の主な理由はこうねつすいひ精査 産業振興事業助成金の要求額は10400000円 予算案は10400000円 予算案と要求額の差は0円 産学連携推進事業の要求額は29259000円 予算案は28926000円 予算案と要求額の差はマイナス333000円 企業連携推進事業の要求額は10260000円 予算案は8660000円 予算案と要求額の差はマイナス1600000円 産業活性化推進事業の要求額は38879000円 予算案は35680000円 予算案と要求額の差はマイナス3199000円 創業支援センターとう運営費の要求額は360915000円 予算案は213130000円 予算案と要求額の差はマイナス147785000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 品川産業支援交流施設経費の要求額は104325000円 予算案は74340000円 予算案と要求額の差はマイナス29985000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 品川ビジネスクラブ助成金の要求額は32655000円 予算案は30853000円 予算案と要求額の差はマイナス1802000円 産業文化施設経費の要求額は519204000円 予算案は516901000円 予算案と要求額の差はマイナス2303000円 就業支援事業の要求額は14644000円 予算案は13848000円 予算案と要求額の差はマイナス796000円 産業情報収集提供事業の要求額は59854000円 予算案は59854000円 予算案と要求額の差は0円 中小企業事業資金融資あっせんの要求額は1544315000円 予算案は1543115000円 予算案と要求額の差はマイナス1200000円 経営相談事業の要求額は24085000円 予算案は21347000円 予算案と要求額の差はマイナス2738000円 事業承継支援事業の要求額は52374000円 予算案は52363000円 予算案と要求額の差はマイナス11000円 雇用確保支援事業の要求額は28363000円 予算案は27078000円 予算案と要求額の差はマイナス1285000円 競争力強化支援事業の要求額は96989000円 予算案は96983000円 予算案と要求額の差はマイナス6000円 販路拡大支援事業の要求額は154712000円 予算案は178468000円 予算案と要求額の差は23756000円 増の主な理由は事業ぴーあーる・販売促進支援助成件数の追加 商店街振興事業の要求額は48158000円 予算案は47878000円 予算案と要求額の差はマイナス280000円 商店街にぎわい創出事業の要求額は181825000円 予算案は181825000円 予算案と要求額の差は0円 商店街活性化推進事業の要求額は62317000円 予算案は62317000円 予算案と要求額の差は0円 商店街ステップ・アップ支援事業の要求額は23561000円 予算案は21561000円 予算案と要求額の差はマイナス2000000円 商店街店舗支援事業の要求額は5640000円 予算案は5640000円 予算案と要求額の差は0円 共通商品券普及促進事業の要求額は301953000円 予算案は301953000円 予算案と要求額の差は0円 商店街連携推進事業の要求額は12000000円 予算案は8000000円 予算案と要求額の差はマイナス4000000円 消費生活相談および支援の要求額は12260000円 予算案は12260000円 予算案と要求額の差は0円 ここからは(土木費)です 道路・公園とう占用費の要求額は33623000円 予算案は13123000円 予算案と要求額の差はマイナス20500000円 減の主な理由は道路占用実態調査委託経費精査 交通安全啓発費の要求額は22455000円 予算案は21905000円 予算案と要求額の差はマイナス550000円 駅周辺とう放置自転車対策事業の要求額は517982000円 予算案は517330000円 予算案と要求額の差はマイナス652000円 道路維持管理費の要求額は888343000円 予算案は886265000円 予算案と要求額の差はマイナス2078000円 道路安全施設費の要求額は136751000円 予算案は125551000円 予算案と要求額の差はマイナス11200000円 減の主な理由は自転車走行環境整備事業実施見送り 街路灯管理費の要求額は458988000円 予算案は254923000円 予算案と要求額の差はマイナス204065000円 減の主な理由は街路灯とうたてかえ事業費精査 道路改良事業の要求額は728668000円 予算案は702945000円 予算案と要求額の差はマイナス25723000円 減の主な理由は水とみどりのみち整備事業実施見送り 無電柱化推進事業の要求額は193964000円 予算案は190594000円 予算案と要求額の差はマイナス3370000円 補助205号線整備事業の要求額は5716000円 予算案は5700000円 予算案と要求額の差はマイナス16000円 補助163号線整備事業の要求額は46516000円 予算案は46400000円 予算案と要求額の差はマイナス116000円 橋梁改修事業の要求額は444203000円 予算案は439573000円 予算案と要求額の差はマイナス4630000円 河川管理費の要求額は228515000円 予算案は227383000円 予算案と要求額の差はマイナス1132000円 みずべ利活用事業の要求額は122542000円 予算案は106262000円 予算案と要求額の差はマイナス16280000円 減の主な理由はみずべ利用促進経費精査 排水施設建設事業の要求額は3911187000円 予算案は3911179000円 予算案と要求額の差はマイナス8000円 下水道管改修事業の要求額は692240000円 予算案は692240000円 予算案と要求額の差は0円 景観まちづくり推進事業の要求額は14518000円 予算案は14488000円 予算案と要求額の差はマイナス30000円 やさしいまちづくり整備費の要求額は7424000円 予算案は7424000円 予算案と要求額の差は0円 中高層建築物開発指導の要求額は1759000円 予算案は1357000円 予算案と要求額の差はマイナス402000円 自転車活用推進計画策定検討経費の要求額は11197000円 予算案は11118000円 予算案と要求額の差はマイナス79000円 地域交通検討経費の要求額は102671000円 予算案は102111000円 予算案と要求額の差はマイナス560000円 空港環境経費の要求額は23163000円 予算案は23163000円 予算案と要求額の差は0円 都市計画関係事務費の要求額は28665000円 予算案は27785000円 予算案と要求額の差はマイナス880000円 密集住宅市街地整備促進事業の要求額は321755000円 予算案は301760000円 予算案と要求額の差はマイナス19995000円 減の主な理由は用地取得費精査 不燃化特区支援事業の要求額は1770721000円 予算案は1769859000円 予算案と要求額の差はマイナス862000円 防災街区整備事業の要求額は622960000円 予算案は622960000円 予算案と要求額の差は0円 都市防災不燃化促進事業の要求額は212061000円 予算案は211365000円 予算案と要求額の差はマイナス696000円 防災生活圏促進事業の要求額は681978000円 予算案は681978000円 予算案と要求額の差は0円 避難道路機能強化事業の要求額は19753000円 予算案は19753000円 予算案と要求額の差は0円 じゅうぜん居住者用住宅管理費の要求額は43979000円 予算案は43410000円 予算案と要求額の差はマイナス569000円 大崎駅周辺地区再開発事業の要求額は3198964000円 予算案は3198824000円 予算案と要求額の差はマイナス140000円 大井町駅周辺地区再開発事業の要求額は78847000円 予算案は11991000円 予算案と要求額の差はマイナス66856000円 減の主な理由は組織改正に伴う予算事業くみかえによる減 武蔵小山駅周辺地区再開発事業の要求額は625544000円 予算案は625244000円 予算案と要求額の差はマイナス300000円 戸越公園駅周辺地区再開発事業の要求額は2207260000円 予算案は2207226000円 予算案と要求額の差はマイナス34000円 品川駅南地域周辺まちづくり事業の要求額は10466000円 予算案は10167000円 予算案と要求額の差はマイナス299000円 戸越公園駅周辺まちづくり事業の要求額は7868000円 予算案は7868000円 予算案と要求額の差は0円 京浜急行線連続立体交差化事業の要求額は1063092000円 予算案は1061703000円 予算案と要求額の差はマイナス1389000円 東急大井町線連続立体交差化事業の要求額は33672000円 予算案は33366000円 予算案と要求額の差はマイナス306000円 公園・児童遊園維持管理費の要求額は1645608000円 予算案は1483658000円 予算案と要求額の差はマイナス161950000円 減の主な理由は設備改修とう経費精査 公園・児童遊園整備費の要求額は1884486000円 予算案は1522821000円 予算案と要求額の差はマイナス361665000円 減の主な理由は公園改修工事費とう精査 しながわ水族館運営費の要求額は456274000円 予算案は410394000円 予算案と要求額の差はマイナス45880000円 減の主な理由は設備改修とう経費精査 公衆便所維持管理費の要求額は58778000円 予算案は57548000円 予算案と要求額の差はマイナス1230000円 緑化活動支援事業の要求額は99799000円 予算案は91793000円 予算案と要求額の差はマイナス8006000円 減の主な理由は公共用地りょっか推進事業実施見送り 細街路かくふく整備事業の要求額は466425000円 予算案は466425000円 予算案と要求額の差は0円 しどう整備事業の要求額は61790000円 予算案は61790000円 予算案と要求額の差は0円 住宅・建築物耐震化支援事業の要求額は906758000円 予算案は904578000円 予算案と要求額の差はマイナス2180000円 がけ・ようへき安全化支援事業の要求額は25038000円 予算案は25038000円 予算案と要求額の差は0円 コンクリートブロック塀とう安全化支援事業の要求額は18102000円 予算案は18102000円 予算案と要求額の差は0円 建築行政指導費の要求額は20837000円 予算案は20667000円 予算案と要求額の差はマイナス170000円 建築関係事務費の要求額は24397000円 予算案は24297000円 予算案と要求額の差はマイナス100000円 住宅改善資金融資あっせん・助成事業の要求額は59730000円 予算案は59730000円 予算案と要求額の差は0円 おやもときんきょ支援事業の要求額は6588000円 予算案は4555000円 予算案と要求額の差はマイナス2033000円 マンション管理支援事業の要求額は2882000円 予算案は2878000円 予算案と要求額の差はマイナス4000円 空き家とう対策事業の要求額は27784000円 予算案は21915000円 予算案と要求額の差はマイナス5869000円 減の主な理由は会計年度任用職員増に伴う人材派遣費かいげん 区営住宅管理費の要求額は182719000円 予算案は145816000円 予算案と要求額の差はマイナス36903000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 区民住宅管理費の要求額は874967000円 予算案は662090000円 予算案と要求額の差はマイナス212877000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 居住支援事業の要求額は22188000円 予算案は18588000円 予算案と要求額の差はマイナス3600000円 住宅関係事務費の要求額は4685000円 予算案は4685000円 予算案と要求額の差は0円 防災会議費の要求額は19009000円 予算案は18009000円 予算案と要求額の差はマイナス1000000円 感震ブレーカー普及経費の要求額は11499000円 予算案は11400000円 予算案と要求額の差はマイナス99000円 防災区民組織育成費の要求額は68434000円 予算案は68434000円 予算案と要求額の差は0円 防災普及教育費の要求額は108811000円 予算案は90120000円 予算案と要求額の差はマイナス18691000円 減の主な理由は防災体験ぶいあーる運用費精査 消防団運営費の要求額は21021000円 予算案は21021000円 予算案と要求額の差は0円 避難行動よう支援者経費の要求額は15455000円 予算案は14466000円 予算案と要求額の差はマイナス989000円 防災体制整備費の要求額は120300000円 予算案は122125000円 予算案と要求額の差は1825000円 防災情報配信経費の要求額は49678000円 予算案は48590000円 予算案と要求額の差はマイナス1088000円 医療救護体制整備費の要求額は7302000円 予算案は7302000円 予算案と要求額の差は0円 初期消火体制強化費の要求額は28409000円 予算案は28334000円 予算案と要求額の差はマイナス75000円 災害時応急ぶっし確保費の要求額は267222000円 予算案は253612000円 予算案と要求額の差はマイナス13610000円 減の主な理由は備蓄ぶっし購入費精査 避難所管理費の要求額は104054000円 予算案は84221000円 予算案と要求額の差はマイナス19833000円 減の主な理由は避難看板整備費精査 帰宅困難者対策経費の要求額は48508000円 予算案は48351000円 予算案と要求額の差はマイナス157000円 ちょういきん・みまいきん経費の要求額は2757000円 予算案は2757000円 予算案と要求額の差は0円 ここからは(教育費)です 文化財保存活用事業の要求額は17681000円 予算案は17651000円 予算案と要求額の差はマイナス30000円 教育総務関係事務費の要求額は11196000円 予算案は10871000円 予算案と要求額の差はマイナス325000円 就学事務費(学務課)の要求額は15905000円 予算案は15251000円 予算案と要求額の差はマイナス654000円 かき施設費の要求額は20725000円 予算案は20725000円 予算案と要求額の差は0円 移動教室経費の要求額は161853000円 予算案は158659000円 予算案と要求額の差はマイナス3194000円 いじめ防止対策費の要求額は21741000円 予算案は20927000円 予算案と要求額の差はマイナス814000円 教育総合支援センター維持運営費の要求額は25989000円 予算案は25698000円 予算案と要求額の差はマイナス291000円 一貫教育推進経費の要求額は44279000円 予算案は44003000円 予算案と要求額の差はマイナス276000円 市民科・各教科充実経費の要求額は73183000円 予算案は71581000円 予算案と要求額の差はマイナス1602000円 特色ある教育活動経費(指導課)の要求額は4133000円 予算案は4064000円 予算案と要求額の差はマイナス69000円 特色ある教育活動経費(教育総合支援センター)の要求額は13740000円 予算案は13740000円 予算案と要求額の差は0円 学力向上プラン推進事業の要求額は6675000円 予算案は5909000円 予算案と要求額の差はマイナス766000円 学校にーぜろにーぜろレガシー事業の要求額は7830000円 予算案は6230000円 予算案と要求額の差はマイナス1600000円 体力向上推進事業の要求額は55711000円 予算案は55711000円 予算案と要求額の差は0円 1から6年生の英語科経費の要求額は81393000円 予算案は81130000円 予算案と要求額の差はマイナス263000円 英語力向上推進経費の要求額は110908000円 予算案は96128000円 予算案と要求額の差はマイナス14780000円 減の主な理由はオンライン英会話レッスン委託料精査 マイスクール運営費の要求額は72804000円 予算案は57458000円 予算案と要求額の差はマイナス15346000円 減の主な理由は会計年度任用職員への一部移行による指導員派遣費精査 特別支援教育サポート経費の要求額は15704000円 予算案は15704000円 予算案と要求額の差は0円 特別支援学級とう運営費の要求額は408185000円 予算案は354669000円 予算案と要求額の差はマイナス53516000円 減の主な理由は学習支援員・介助員委託料精査 就学事務費(教育総合支援センター)の要求額は4683000円 予算案は4683000円 予算案と要求額の差は0円 教科書採択事務の要求額は1915000円 予算案は1064000円 予算案と要求額の差はマイナス851000円 学校地域連携推進経費の要求額は54875000円 予算案は46939000円 予算案と要求額の差はマイナス7936000円 減の主な理由はアシスタントコーディネーター経費とう精査 品川図書館運営費の要求額は631542000円 予算案は504023000円 予算案と要求額の差はマイナス127519000円 減の主な理由は図書館システム改修見送り 地区図書館運営費の要求額は1021355000円 予算案は923129000円 予算案と要求額の差はマイナス98226000円 減の主な理由は施設改修工事費精査、指定管理経費精査 教材教具費の要求額は374646000円 予算案は367806000円 予算案と要求額の差はマイナス6840000円 減の主な理由は学校図書館における教材費精査 学校あいしーてぃー活用経費の要求額は1844438000円 予算案は1813763000円 予算案と要求額の差はマイナス30675000円 減の主な理由はあいしーてぃー支援員派遣回数とう精査 学校システム運営費の要求額は212132000円 予算案は209101000円 予算案と要求額の差はマイナス3031000円 特色ある教育活動経費(学務課)の要求額は24864000円 予算案は24864000円 予算案と要求額の差は0円 学校図書館運営費の要求額は159187000円 予算案は126029000円 予算案と要求額の差はマイナス33158000円 減の主な理由は運営支援業務委託内容の拡張見送り 校舎とう整備の要求額は2098180000円 予算案は1298830000円 予算案と要求額の差はマイナス799350000円 減の主な理由は教室とう照明えるいーでぃー化工事費とう精査 外壁・屋上改修費の要求額は476360000円 予算案は258210000円 予算案と要求額の差はマイナス218150000円 減の主な理由は外壁・屋上防水改修工事対象校精査 学校体育施設整備費の要求額は692094000円 予算案は616754000円 予算案と要求額の差はマイナス75340000円 減の主な理由は夜間照明えるいーでぃー化工事対象校精査 施設整備とう設計委託の要求額は40000000円 予算案は40000000円 予算案と要求額の差は0円 学校維持管理費(庶務課)の要求額は255565000円 予算案は243292000円 予算案と要求額の差はマイナス12273000円 減の主な理由はくうちょう設備保守点検委託料とう精査 学校維持管理費(学務課)の要求額は1694041000円 予算案は1682947000円 予算案と要求額の差はマイナス11094000円 減の主な理由はこうねつすいひ精査 学校運営費(庶務課)の要求額は505930000円 予算案は505130000円 予算案と要求額の差はマイナス800000円 学校運営費(学務課)の要求額は503044000円 予算案は475835000円 予算案と要求額の差はマイナス27209000円 減の主な理由は教室ぶっぴん整備費精査 給食運営費の要求額は2934350000円 予算案は2928703000円 予算案と要求額の差はマイナス5647000円 減の主な理由は給食ぶっぴん整備費精査 給食施設整備費の要求額は184253000円 予算案は164365000円 予算案と要求額の差はマイナス19888000円 減の主な理由は大型調理機器老朽とりかえ費精査 保健運営費の要求額は274882000円 予算案は274882000円 予算案と要求額の差は0円 学校改築推進経費の要求額は7871528000円 予算案は7871528000円 予算案と要求額の差は0円 学校改築備品とう整備費の要求額は552854000円 予算案は399561000円 予算案と要求額の差はマイナス153293000円 減の主な理由はしょどちょうべん費精査 (以上になります)