令和6年度当初予算編成過程一覧 (臨時的・政策的経費該当事業)の要求額と予算案です 予算案と要求額に5000000円以上の差がある場合は、その理由を表記しています はじめに(議会費)です 議会運営費の要求額は648445000円 予算案は648283000円 予算案と要求額の差はマイナス162000円 議会広報費の要求額は57901000円 予算案は57109000円 予算案と要求額の差はマイナス792000円 ここから(総務費)です 全庁共通プロジェクト推進経費の要求額は77999000円 予算案は76960000円 予算案と要求額の差はマイナス1039000円 計画策定経費の要求額は36557000円 予算案は36557000円 予算案と要求額の差は0円 指定管理者制度経費の要求額は14500000円 予算案は14500000円 予算案と要求額の差は0円 えすじーでぃーず推進経費の要求額は74659000円 予算案は74659000円 予算案と要求額の差は0円 営繕事務費の要求額は151282000円 予算案は146728000円 予算案と要求額の差はマイナス4554000円 区施設創エネ設備整備推進費の要求額は63447000円 予算案は63447000円 予算案と要求額の差は0円 あいしーてぃー推進管理費の要求額は1797120000円 予算案は1748215000円 予算案と要求額の差はマイナス48905000円 減の主な理由は情報政策推進業務委託範囲精査 ネットワーク・セキュリティ経費の要求額は733226000円 予算案は733226000円 予算案と要求額の差は0円 住民情報システム運営費の要求額は2748637000円 予算案は2031081000円 予算案と要求額の差はマイナス717556000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 庁舎管理費の要求額は966711000円 予算案は911054000円 予算案と要求額の差はマイナス55657000円 減の主な理由は工事費精査とう 契約関係事務費の要求額は2247000円 予算案は2247000円 予算案と要求額の差は0円 公有財産管理費の要求額は141025000円 予算案は138527000円 予算案と要求額の差はマイナス2498000円 企業・大学とうとの連携促進の要求額は2095000円 予算案は2295000円 予算案と要求額の差は200000円 非核平和都市しながわせんげん事業の要求額は21138000円 予算案は15627000円 予算案と要求額の差はマイナス5511000円 減の主な理由は周年事業経費精査 危機管理経費の要求額は69998000円 予算案は18707000円 予算案と要求額の差はマイナス51291000円 減の主な理由は熱中症対策経費事業手法精査 全国自治体との連携事業の要求額は32740000円 予算案は4940000円 予算案と要求額の差はマイナス27800000円 減の主な理由はイベント実施経費事業手法精査 地域住民と外国人との交流促進の要求額は6665000円 予算案は5042000円 予算案と要求額の差はマイナス1623000円 国際ゆうこう都市交流事業の要求額は126094000円 予算案は179116000円 予算案と要求額の差は53022000円 増の主な理由は関連施設整備とう経費の追加 文書関係事務費の要求額は30389000円 予算案は31540000円 予算案と要求額の差は1151000円 いじめ防止対策推進事業の要求額は0円 予算案は7018000円 予算案と要求額の差は7018000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 総務関係事務費の要求額は25864000円 予算案は19528000円 予算案と要求額の差はマイナス6336000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 広報し発行経費の要求額は162750000円 予算案は162750000円 予算案と要求額の差は0円 区せい資料とう発行経費の要求額は23583000円 予算案は23583000円 予算案と要求額の差は0円 ホームページとう経費の要求額は70933000円 予算案は70933000円 予算案と要求額の差は0円 都市ブランディング推進経費の要求額は16110000円 予算案は14390000円 予算案と要求額の差はマイナス1720000円 広聴経費の要求額は4302000円 予算案は4130000円 予算案と要求額の差はマイナス172000円 情報公開とう経費の要求額は2455000円 予算案は2265000円 予算案と要求額の差はマイナス190000円 広報広聴関係事務費の要求額は11437000円 予算案は15078000円 予算案と要求額の差は3641000円 人権啓発事業の要求額は23371000円 予算案は23159000円 予算案と要求額の差はマイナス212000円 ジェンダー平等推進事業の要求額は28136000円 予算案は27041000円 予算案と要求額の差はマイナス1095000円 災害対策職員待機寮管理費の要求額は93161000円 予算案は84156000円 予算案と要求額の差はマイナス9005000円 減の主な理由はかりあげ施設増の見送り 被災地支援事業の要求額は391000円 予算案は391000円 予算案と要求額の差は0円 職員研修費の要求額は34634000円 予算案は34634000円 予算案と要求額の差は0円 職員福利厚生事業の要求額は50649000円 予算案は50666000円 予算案と要求額の差は17000円 働き方改革推進事業の要求額は13841000円 予算案は13841000円 予算案と要求額の差は0円 人事給与関係事務費の要求額は172606000円 予算案は119994000円 予算案と要求額の差はマイナス52612000円 減の主な理由は年末調整とう事務委託費範囲精査 庁舎計画費の要求額は618050000円 予算案は591437000円 予算案と要求額の差はマイナス26613000円 減の主な理由は検討経費とう事業費精査 庁舎整備基金つみたてきんの要求額は3004816000円 予算案は3004816000円 予算案と要求額の差は0円 ひろまち事業検討費の要求額は83610000円 予算案は61125000円 予算案と要求額の差はマイナス22485000円 減の主な理由は検討経費とう事業費精査 会計事務費の要求額は62879000円 予算案は52342000円 予算案と要求額の差はマイナス10537000円 減の主な理由は財務諸表作成に関する助言とう経費精査 地域振興事業の要求額は83798000円 予算案は75198000円 予算案と要求額の差はマイナス8600000円 減の主な理由は各種補助金件数精査 地域環境整備とう助成金の要求額は102688000円 予算案は102521000円 予算案と要求額の差はマイナス167000円 地域活動基盤整備補助の要求額は68010000円 予算案は66524000円 予算案と要求額の差はマイナス1486000円 ふれあい掲示板管理費の要求額は7911000円 予算案は7911000円 予算案と要求額の差は0円 区民まつり経費の要求額は20989000円 予算案は19445000円 予算案と要求額の差はマイナス1544000円 やしお地区まちづくり事業の要求額は5756000円 予算案は5756000円 予算案と要求額の差は0円 協働推進事業の要求額は24286000円 予算案は22890000円 予算案と要求額の差はマイナス1396000円 地域センターとう管理運営費の要求額は552819000円 予算案は453944000円 予算案と要求額の差はマイナス98875000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 ウェルカムセンターはら・交流施設経費の要求額は143399000円 予算案は28457000円 予算案と要求額の差はマイナス114942000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 区民保養所経費の要求額は195934000円 予算案は155420000円 予算案と要求額の差はマイナス40514000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 区民活動交流施設運営費の要求額は352825000円 予算案は109082000円 予算案と要求額の差はマイナス243743000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 歩行きつえん防止推進経費の要求額は149626000円 予算案は95509000円 予算案と要求額の差はマイナス54117000円 減の主な理由はコンテナ型きつえん所設置見送り 生活安全活動費の要求額は9291000円 予算案は8786000円 予算案と要求額の差はマイナス505000円 生活安全サポート隊活動費の要求額は6422000円 予算案は6152000円 予算案と要求額の差はマイナス270000円 児童みまもりシステム運営費の要求額は212595000円 予算案は143546000円 予算案と要求額の差はマイナス69049000円 減の主な理由は対象拡大見送り 防犯活動団体支援の要求額は89577000円 予算案は76545000円 予算案と要求額の差はマイナス13032000円 減の主な理由は各種補助金件数精査 社会を明るくする運動経費の要求額は3020000円 予算案は2710000円 予算案と要求額の差はマイナス310000円 観光資源整備事業の要求額は166633000円 予算案は156159000円 予算案と要求額の差はマイナス10474000円 減の主な理由は観光事業経費精査 観光情報発信事業の要求額は19650000円 予算案は16205000円 予算案と要求額の差はマイナス3445000円 観光サービス充実事業の要求額は89196000円 予算案は78289000円 予算案と要求額の差はマイナス10907000円 減の主な理由は観光パンフレットとう作製数精査 外国人観光客誘致事業の要求額は11921000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス11921000円 減の主な理由は海外向け情報発信事業精査 フィルムコミッション事業の要求額は16180000円 予算案は5600000円 予算案と要求額の差はマイナス10580000円 減の主な理由は運用・管理費精査 文化芸術・スポーツ活動支援事業の要求額は23985000円 予算案は20600000円 予算案と要求額の差はマイナス3385000円 品川区民芸術祭経費の要求額は31854000円 予算案は31760000円 予算案と要求額の差はマイナス94000円 品川文化振興事業団助成金の要求額は330343000円 予算案は330999000円 予算案と要求額の差は656000円 区民学習支援経費の要求額は7712000円 予算案は7712000円 予算案と要求額の差は0円 総合区民会館運営費の要求額は353061000円 予算案は346402000円 予算案と要求額の差はマイナス6659000円 減の主な理由は指定管理経費精査 荏原平塚総合区民会館運営費の要求額は244948000円 予算案は208995000円 予算案と要求額の差はマイナス35953000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 文化センター運営費の要求額は1311722000円 予算案は1213407000円 予算案と要求額の差はマイナス98315000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 歴史館運営費の要求額は117391000円 予算案は109256000円 予算案と要求額の差はマイナス8135000円 減の主な理由は開館セレモニー経費精査 地域スポーツ支援の要求額は133636000円 予算案は124225000円 予算案と要求額の差はマイナス9411000円 減の主な理由は品川区スポーツ推進計画中間見直し見送り 地域スポーツ施設開放の要求額は384483000円 予算案は378902000円 予算案と要求額の差はマイナス5581000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 少年少女スポーツ普及事業の要求額は19046000円 予算案は18583000円 予算案と要求額の差はマイナス463000円 オリンピック・パラリンピックスポーツとう振興事業の要求額は83064000円 予算案は72551000円 予算案と要求額の差はマイナス10513000円 減の主な理由はイベント経費精査 品川区スポーツ協会助成金の要求額は84840000円 予算案は84840000円 予算案と要求額の差は0円 体育館運営経費の要求額は488084000円 予算案は473981000円 予算案と要求額の差はマイナス14103000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 公園運動施設費の要求額は21546000円 予算案は20482000円 予算案と要求額の差はマイナス1064000円 施設予約システム管理経費の要求額は3335000円 予算案は11577000円 予算案と要求額の差は8242000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 賦課事務費の要求額は416988000円 予算案は381987000円 予算案と要求額の差はマイナス35001000円 減の主な理由はシステム標準化対応手法精査 徴収事務費の要求額は76080000円 予算案は76080000円 予算案と要求額の差は0円 税務関係事務費の要求額は21374000円 予算案は21406000円 予算案と要求額の差は32000円 戸籍とどけで事務費の要求額は100261000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス100261000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減、ふりがな法制化対応経費一部見送り 戸籍証明事務費の要求額は239854000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス239854000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 戸籍届出・証明事務費の要求額は0円 予算案は251504000円 予算案と要求額の差は251504000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 住民基本台帳事務費の要求額は116728000円 予算案は94844000円 予算案と要求額の差はマイナス21884000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 印鑑登録証明事務費の要求額は4378000円 予算案は2330000円 予算案と要求額の差はマイナス2048000円 個人番号カード経費の要求額は123688000円 予算案は121455000円 予算案と要求額の差はマイナス2233000円 行政サービスコーナー経費の要求額は36269000円 予算案は36269000円 予算案と要求額の差は0円 おくやみコーナー経費の要求額は0円 予算案は7854000円 予算案と要求額の差は7854000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 戸籍住民関係事務費の要求額は0円 予算案は64287000円 予算案と要求額の差は64287000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 区民さいじょう運営費の要求額は43084000円 予算案は37713000円 予算案と要求額の差はマイナス5371000円 減の主な理由は受付・管理業務費精査 臨海さいじょう運営費の要求額は33905000円 予算案は33905000円 予算案と要求額の差は0円 選挙管理委員会運営費の要求額は61531000円 予算案は61531000円 予算案と要求額の差は0円 都知事・都議会議員(補欠)選挙執行費の要求額は241315000円 予算案は234314000円 予算案と要求額の差はマイナス7001000円 減の主な理由は期日前・不在者投票事務委託費精査 統計調査事務費の要求額は2000000円 予算案は2000000円 予算案と要求額の差は0円 ここからは(民生費)です 高齢者あんぴ確認事業(福祉計画課)の要求額は103047000円 予算案は85407000円 予算案と要求額の差はマイナス17640000円 減の主な理由は救急代理通報システム委託費精査 高齢者福祉施設整備費の要求額は2851696000円 予算案は2067724000円 予算案と要求額の差はマイナス783972000円 減の主な理由は用地取得見送り 地域福祉推進費の要求額は189280000円 予算案は188823000円 予算案と要求額の差はマイナス457000円 民生委員活動経費の要求額は100422000円 予算案は89104000円 予算案と要求額の差はマイナス11318000円 減の主な理由は実態調査事務委託範囲精査 福祉計画事務費の要求額は21070000円 予算案は21001000円 予算案と要求額の差はマイナス69000円 障害者施策推進経費の要求額は6830000円 予算案は6830000円 予算案と要求額の差は0円 障害福祉サービス事業者指定とう経費の要求額は873000円 予算案は873000円 予算案と要求額の差は0円 障害者福祉施設とう整備費の要求額は337757000円 予算案は336720000円 予算案と要求額の差はマイナス1037000円 権利擁護支援事業の要求額は4533000円 予算案は4533000円 予算案と要求額の差は0円 障害者理解・普及啓発事業の要求額は19415000円 予算案は19022000円 予算案と要求額の差はマイナス393000円 基幹相談支援センター運営費の要求額は294087000円 予算案は290127000円 予算案と要求額の差はマイナス3960000円 障害者介護給付事務の要求額は3030750000円 予算案は2925306000円 予算案と要求額の差はマイナス105444000円 減の主な理由はきょたく介護とう給付費精査 障害者訓練とう給付事務の要求額は2830059000円 予算案は2763068000円 予算案と要求額の差はマイナス66991000円 減の主な理由は訓練とう給付費精査 相談支援給付とう事務の要求額は218715000円 予算案は210075000円 予算案と要求額の差はマイナス8640000円 減の主な理由は相談支援給付費精査 地域生活支援事業の要求額は328641000円 予算案は325356000円 予算案と要求額の差はマイナス3285000円 社会参加支援事業の要求額は179875000円 予算案は179811000円 予算案と要求額の差はマイナス64000円 在宅生活支援事業の要求額は28495000円 予算案は27256000円 予算案と要求額の差はマイナス1239000円 心身障害者福祉会館運営費の要求額は248866000円 予算案は241591000円 予算案と要求額の差はマイナス7275000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 西大井福祉園とう運営費の要求額は66705000円 予算案は42295000円 予算案と要求額の差はマイナス24410000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 かがやき園運営費の要求額は268066000円 予算案は251218000円 予算案と要求額の差はマイナス16848000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 北品川つばさのいえ運営費の要求額は7800000円 予算案は7800000円 予算案と要求額の差は0円 障害者訓練センター運営費の要求額は41913000円 予算案は33453000円 予算案と要求額の差はマイナス8460000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 重症心身障害者通所施設運営費の要求額は98736000円 予算案は96691000円 予算案と要求額の差はマイナス2045000円 発達障害者支援施設とう運営費の要求額は81944000円 予算案は81944000円 予算案と要求額の差は0円 障害児者総合支援施設運営費の要求額は533413000円 予算案は519993000円 予算案と要求額の差はマイナス13420000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 いずるいしつばさのいえ運営費の要求額は29897000円 予算案は27000000円 予算案と要求額の差はマイナス2897000円 障害じ支援給付事務の要求額は1705455000円 予算案は1628414000円 予算案と要求額の差はマイナス77041000円 減の主な理由は障害じ通所給付費精査 障害者支援事務費の要求額は130279000円 予算案は127887000円 予算案と要求額の差はマイナス2392000円 在宅高齢者支援事業の要求額は704103000円 予算案は670467000円 予算案と要求額の差はマイナス33636000円 減の主な理由は配食サービス推進事業実施見送り 高齢者災害対策支援事業費の要求額は47940000円 予算案は30826000円 予算案と要求額の差はマイナス17114000円 減の主な理由は災害時よう支援者対策事業委託費精査 高齢者あんぴ確認事業(高齢者福祉課)の要求額は3790000円 予算案は3790000円 予算案と要求額の差は0円 特別養護老人ホーム運営費の要求額は971312000円 予算案は937333000円 予算案と要求額の差はマイナス33979000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 在宅サービスセンター運営費の要求額は278747000円 予算案は272130000円 予算案と要求額の差はマイナス6617000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 在宅介護支援センター運営費の要求額は30992000円 予算案は29206000円 予算案と要求額の差はマイナス1786000円 地域密着型サービス施設運営費の要求額は112722000円 予算案は107266000円 予算案と要求額の差はマイナス5456000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者福祉施設支援事業の要求額は446590000円 予算案は375708000円 予算案と要求額の差はマイナス70882000円 減の主な理由は法人助成金精査 福祉人材確保・定着事業の要求額は673651000円 予算案は611282000円 予算案と要求額の差はマイナス62369000円 減の主な理由は施設環境整備費精査 福祉サービス評価・向上支援事業の要求額は21533000円 予算案は20653000円 予算案と要求額の差はマイナス880000円 高齢者福祉事務費の要求額は4030000円 予算案は3955000円 予算案と要求額の差はマイナス75000円 認知症高齢者支援事業の要求額は49219000円 予算案は42048000円 予算案と要求額の差はマイナス7171000円 減の主な理由は認知症普及啓発経費精査 高齢者活動支援事業の要求額は91727000円 予算案は82207000円 予算案と要求額の差はマイナス9520000円 減の主な理由はシニア向けうぇぶ写真展実施見送り 高齢者クラブ支援事業の要求額は43892000円 予算案は43892000円 予算案と要求額の差は0円 介護予防活動拠点運営費の要求額は24673000円 予算案は21116000円 予算案と要求額の差はマイナス3557000円 シルバーセンター運営費の要求額は163419000円 予算案は143250000円 予算案と要求額の差はマイナス20169000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者たせだい交流支援施設運営費の要求額は207770000円 予算案は197022000円 予算案と要求額の差はマイナス10748000円 減の主な理由は指定管理経費精査 高齢者住宅運営費の要求額は397908000円 予算案は325332000円 予算案と要求額の差はマイナス72576000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 高齢者住宅対策事業の要求額は89626000円 予算案は81126000円 予算案と要求額の差はマイナス8500000円 減の主な理由は住宅あっせん事業費精査 在宅子育て支援事業の要求額は1140718000円 予算案は1144129000円 予算案と要求額の差は3411000円 プレイパーク運営費の要求額は36118000円 予算案は36118000円 予算案と要求額の差は0円 児童センター運営費の要求額は1133234000円 予算案は980594000円 予算案と要求額の差はマイナス152640000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 すまいるスクール運営費の要求額は1627160000円 予算案は1631674000円 予算案と要求額の差は4514000円 青少年育成活動の要求額は108456000円 予算案は101211000円 予算案と要求額の差はマイナス7245000円 減の主な理由はひきこもりとう若者支援事業委託料精査 児童相談事業の要求額は96775000円 予算案は95803000円 予算案と要求額の差はマイナス972000円 子育て支援事業運営費の要求額は58067000円 予算案は57969000円 予算案と要求額の差はマイナス98000円 ネウボラネットワーク経費(こそだてき)の要求額は383355000円 予算案は357088000円 予算案と要求額の差はマイナス26267000円 減の主な理由は産後の家事育児支援システム構築実施見送り ヤングケアラー支援事業の要求額は48796000円 予算案は43424000円 予算案と要求額の差はマイナス5372000円 減の主な理由は通訳派遣事業費精査 子ども家庭センター開設準備経費の要求額は18564000円 予算案は13614000円 予算案と要求額の差はマイナス4950000円 児童相談所移管推進事業の要求額は101576000円 予算案は87930000円 予算案と要求額の差はマイナス13646000円 減の主な理由は開設準備物品精査 児童相談所運営費の要求額は176144000円 予算案は172439000円 予算案と要求額の差はマイナス3705000円 いちじ保護所運営費の要求額は51666000円 予算案は49434000円 予算案と要求額の差はマイナス2232000円 児童相談所維持管理経費の要求額は98184000円 予算案は88824000円 予算案と要求額の差はマイナス9360000円 減の主な理由は追加工事費用精査 児童相談とう運営支援事業の要求額は3959000円 予算案は3906000円 予算案と要求額の差はマイナス53000円 児童入所施設措置費等支弁経費の要求額は467926000円 予算案は467926000円 予算案と要求額の差は0円 社会的養護推進経費の要求額は7959000円 予算案は7959000円 予算案と要求額の差は0円 高校生とう医療費助成事業の要求額は286794000円 予算案は286794000円 予算案と要求額の差は0円 各種手当事務の要求額は171393000円 予算案は171393000円 予算案と要求額の差は0円 児童手当給付金の要求額は7768923000円 予算案は7764774000円 予算案と要求額の差はマイナス4149000円 ぼし生活支援施設運営費の要求額は92593000円 予算案は92593000円 予算案と要求額の差は0円 子どもの未来応援事業の要求額は38801000円 予算案は38801000円 予算案と要求額の差は0円 ひとり親家庭自立とう支援の要求額は23530000円 予算案は23530000円 予算案と要求額の差は0円 保育園改築事業の要求額は849720000円 予算案は825840000円 予算案と要求額の差はマイナス23880000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 ぷりすくーるにしごたんだ経費の要求額は279043000円 予算案は263462000円 予算案と要求額の差はマイナス15581000円 減の主な理由は運営業務委託経費精査 認可外保育施設とう保育料助成の要求額は1007636000円 予算案は1051555000円 予算案と要求額の差は43919000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 ベビーシッター利用支援事業費の要求額は291614000円 予算案は291614000円 予算案と要求額の差は0円 私立幼稚園保育料助成の要求額は1198578000円 予算案は1097839000円 予算案と要求額の差はマイナス100739000円 減の主な理由は補助金管理システム改修実施見送り 保育入園調整事務費の要求額は217676000円 予算案は174993000円 予算案と要求額の差はマイナス42683000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 保育園運営費の要求額は2767995000円 予算案は2600509000円 予算案と要求額の差はマイナス167486000円 減の主な理由は育児休業だいたいとう人材派遣経費精査 保育園維持管理費の要求額は784589000円 予算案は600473000円 予算案と要求額の差はマイナス184116000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 就学前教育推進事業の要求額は44992000円 予算案は40694000円 予算案と要求額の差はマイナス4298000円 幼保一体施設保育園運営費の要求額は490576000円 予算案は484182000円 予算案と要求額の差はマイナス6394000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 幼保一体施設幼稚園運営費の要求額は111871000円 予算案は109184000円 予算案と要求額の差はマイナス2687000円 幼保一体施設維持管理費の要求額は295558000円 予算案は205565000円 予算案と要求額の差はマイナス89993000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 公設民営保育園経費の要求額は966896000円 予算案は922739000円 予算案と要求額の差はマイナス44157000円 減の主な理由は運営業務委託経費精査 びょうじ・びょうごじ保育委託の要求額は156232000円 予算案は141511000円 予算案と要求額の差はマイナス14721000円 減の主な理由は運営業務委託経費精査 幼稚園運営費の要求額は27386000円 予算案は26667000円 予算案と要求額の差はマイナス719000円 幼稚園維持管理費の要求額は33019000円 予算案は30825000円 予算案と要求額の差はマイナス2194000円 区内しりつ保育園経費の要求額は20071237000円 予算案は19306447000円 予算案と要求額の差はマイナス764790000円 減の主な理由は各種助成経費精査 地域型保育事業経費の要求額は906011000円 予算案は876113000円 予算案と要求額の差はマイナス29898000円 減の主な理由は各種助成経費精査 認証保育所経費の要求額は1402757000円 予算案は1373933000円 予算案と要求額の差はマイナス28824000円 減の主な理由は各種助成経費精査 認可外保育施設とう経費の要求額は91398000円 予算案は72757000円 予算案と要求額の差はマイナス18641000円 減の主な理由は各種助成経費精査 認証保育所保育料助成の要求額は485868000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス485868000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 区外保育園委託の要求額は123234000円 予算案は110531000円 予算案と要求額の差はマイナス12703000円 減の主な理由は区加算運営費精査 私立幼稚園経費の要求額は395570000円 予算案は364648000円 予算案と要求額の差はマイナス30922000円 減の主な理由は各種助成経費精査 生活保護法施行事務の要求額は80845000円 予算案は80845000円 予算案と要求額の差は0円 生活保護適正化事業の要求額は25942000円 予算案は25942000円 予算案と要求額の差は0円 生活保護者自立支援事業の要求額は44807000円 予算案は44807000円 予算案と要求額の差は0円 生活困窮者自立支援事業の要求額は90203000円 予算案は90203000円 予算案と要求額の差は0円 中国残留邦人とう支援事業の要求額は110779000円 予算案は99605000円 予算案と要求額の差はマイナス11174000円 減の主な理由は生活支援費とう精査 ここからは(衛生費)です 健康センター事業費の要求額は251130000円 予算案は195293000円 予算案と要求額の差はマイナス55837000円 減の主な理由は指定管理事業者確定による減、施設改修工事精査 食育推進事業の要求額は4222000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス4222000円 健康づくり支援事業費の要求額は63579000円 予算案は60419000円 予算案と要求額の差はマイナス3160000円 えーいーでぃー管理費の要求額は36085000円 予算案は38917000円 予算案と要求額の差は2832000円 保健衛生助成金の要求額は48080000円 予算案は33830000円 予算案と要求額の差はマイナス14250000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 公害保健福祉事業の要求額は1234000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス1234000円 公害健康被害予防事業費の要求額は1246000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス1246000円 受動きつえん防止対策費の要求額は6953000円 予算案は6348000円 予算案と要求額の差はマイナス605000円 しょうに慢性特定しっぺい医療費とう助成の要求額は36596000円 予算案は37046000円 予算案と要求額の差は450000円 品川保健センター管理運営費の要求額は61828000円 予算案は66550000円 予算案と要求額の差は4722000円 荏原保健センター管理運営費の要求額は546109000円 予算案は544888000円 予算案と要求額の差はマイナス1221000円 休日・しょうにやかん診療費の要求額は148048000円 予算案は148048000円 予算案と要求額の差は0円 医療連携推進費の要求額は2077000円 予算案は2418000円 予算案と要求額の差は341000円 地域医療保健推進助成金の要求額は1960000円 予算案は16360000円 予算案と要求額の差は14400000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 災害医療体制整備費の要求額は16281000円 予算案は23645000円 予算案と要求額の差は7364000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 医療救護所訓練費の要求額は1110000円 予算案は1110000円 予算案と要求額の差は0円 災害医療普及啓発事業費の要求額は1358000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス1358000円 妊婦健康診査の要求額は390467000円 予算案は387840000円 予算案と要求額の差はマイナス2627000円 3歳じ健康診査の要求額は24217000円 予算案は23504000円 予算案と要求額の差はマイナス713000円 すくすく赤ちゃん訪問事業の要求額は24427000円 予算案は24427000円 予算案と要求額の差は0円 食からの子育て支援事業の要求額は4460000円 予算案は4459000円 予算案と要求額の差はマイナス1000円 妊娠期からの相談事業の要求額は44825000円 予算案は44682000円 予算案と要求額の差はマイナス143000円 産後ケア事業の要求額は115150000円 予算案は115150000円 予算案と要求額の差は0円 0歳じみまもり・こそだてサポート事業の要求額は311435000円 予算案は311435000円 予算案と要求額の差は0円 出産・こそだて応援事業の要求額は529972000円 予算案は472472000円 予算案と要求額の差はマイナス57500000円 減の主な理由は対象者数精査 不妊治療とう助成事業の要求額は60053000円 予算案は58198000円 予算案と要求額の差はマイナス1855000円 猫の適正飼養および活動支援事業の要求額は20065000円 予算案は14528000円 予算案と要求額の差はマイナス5537000円 減の主な理由は対象猫数精査 そ族昆虫防除対策費の要求額は37279000円 予算案は28516000円 予算案と要求額の差はマイナス8763000円 減の主な理由はねずみ対策委託料精査 食環境づくり事業の要求額は1181000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス1181000円 衛生検査室管理運営費の要求額は56073000円 予算案は56073000円 予算案と要求額の差は0円 成人歯科健診の要求額は63986000円 予算案は63542000円 予算案と要求額の差はマイナス444000円 健康診査の要求額は63430000円 予算案は56421000円 予算案と要求額の差はマイナス7009000円 減の主な理由は受診見込数精査 がん検診普及事業の要求額は82657000円 予算案は80686000円 予算案と要求額の差はマイナス1971000円 胃がん検診の要求額は135324000円 予算案は127698000円 予算案と要求額の差はマイナス7626000円 減の主な理由は受診見込数精査 子宮がん検診の要求額は214719000円 予算案は214719000円 予算案と要求額の差は0円 にゅうがん検診の要求額は157215000円 予算案は157215000円 予算案と要求額の差は0円 肺がん検診の要求額は113099000円 予算案は113099000円 予算案と要求額の差は0円 大腸がん検診の要求額は174239000円 予算案は158467000円 予算案と要求額の差はマイナス15772000円 減の主な理由は受診見込数精査 ぜんりつ腺がん検診の要求額は25835000円 予算案は24384000円 予算案と要求額の差はマイナス1451000円 喉頭がん検診の要求額は9656000円 予算案は7710000円 予算案と要求額の差はマイナス1946000円 予防接種事業の要求額は1880170000円 予算案は1884421000円 予算案と要求額の差は4251000円 感染症対策事業の要求額は72771000円 予算案は65847000円 予算案と要求額の差はマイナス6924000円 減の主な理由は入院医療費精査 難病患者療養支援事業の要求額は32476000円 予算案は32476000円 予算案と要求額の差は0円 自殺対策事業の要求額は40270000円 予算案は23423000円 予算案と要求額の差はマイナス16847000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 精神保健事業の要求額は0円 予算案は16495000円 予算案と要求額の差は16495000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 省エネルギー対策事業の要求額は34100000円 予算案は34069000円 予算案と要求額の差はマイナス31000円 カラス及び外来種対策事業の要求額は12313000円 予算案は11000000円 予算案と要求額の差はマイナス1313000円 環境指導相談費の要求額は6711000円 予算案は6711000円 予算案と要求額の差は0円 環境調査測定費の要求額は21679000円 予算案は21379000円 予算案と要求額の差はマイナス300000円 アスベスト対策事業の要求額は2958000円 予算案は2958000円 予算案と要求額の差は0円 環境学習交流施設管理運営費の要求額は160462000円 予算案は157822000円 予算案と要求額の差はマイナス2640000円 エコライフ普及事業の要求額は8000000円 予算案は8000000円 予算案と要求額の差は0円 地域エコ活動推進事業の要求額は14176000円 予算案は12580000円 予算案と要求額の差はマイナス1596000円 資源回収の要求額は1164941000円 予算案は1164122000円 予算案と要求額の差はマイナス819000円 資源化センター管理運営費の要求額は348650000円 予算案は288266000円 予算案と要求額の差はマイナス60384000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 資源ぶつ再商品化経費の要求額は229917000円 予算案は228832000円 予算案と要求額の差はマイナス1085000円 粗大ごみ再商品化経費の要求額は40671000円 予算案は40601000円 予算案と要求額の差はマイナス70000円 集団回収の要求額は78087000円 予算案は77722000円 予算案と要求額の差はマイナス365000円 粗大ごみからのリユース事業の要求額は11389000円 予算案は11389000円 予算案と要求額の差は0円 リサイクル普及啓発費の要求額は0円 予算案は7750000円 予算案と要求額の差は7750000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 普及啓発費の要求額は14045000円 予算案は5463000円 予算案と要求額の差はマイナス8582000円 減の主な理由は予算事くみかえによる減 清掃事務所とう施設管理事業の要求額は221687000円 予算案は212752000円 予算案と要求額の差はマイナス8935000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 安全衛生費の要求額は18156000円 予算案は17514000円 予算案と要求額の差はマイナス642000円 収集運搬作業費の要求額は1571903000円 予算案は1514852000円 予算案と要求額の差はマイナス57051000円 減の主な理由は車両システム導入見送り 清掃関係事務費の要求額は6210000円 予算案は6210000円 予算案と要求額の差は0円 ここからは(産業経済費)です 中小企業センター運営費の要求額は149780000円 予算案は149200000円 予算案と要求額の差はマイナス580000円 企業連携推進事業の要求額は5989000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス5989000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 産業活性化推進事業の要求額は53096000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス53096000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 スタートアップ推進事業の要求額は0円 予算案は52702000円 予算案と要求額の差は52702000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 創業支援センターとう運営費の要求額は234378000円 予算案は229197000円 予算案と要求額の差はマイナス5181000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 品川産業支援交流施設経費の要求額は69055000円 予算案は69848000円 予算案と要求額の差は793000円 品川ビジネスクラブ助成金の要求額は36315000円 予算案は30663000円 予算案と要求額の差はマイナス5652000円 減の主な理由は自主事業経費精査 ごたんだ産業文化施設経費の要求額は152319000円 予算案は150500000円 予算案と要求額の差はマイナス1819000円 産業情報収集提供事業の要求額は37780000円 予算案は37780000円 予算案と要求額の差は0円 中小企業事業資金融資あっせんの要求額は1452228000円 予算案は1310252000円 予算案と要求額の差はマイナス141976000円 減の主な理由は物価高騰とう総合支援資金通年化見送り 経営相談事業の要求額は38856000円 予算案は43236000円 予算案と要求額の差は4380000円 事業承継支援事業の要求額は35958000円 予算案は35958000円 予算案と要求額の差は0円 産学連携推進事業の要求額は43113000円 予算案は8597000円 予算案と要求額の差はマイナス34516000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 競争力強化支援事業の要求額は97856000円 予算案は102674000円 予算案と要求額の差は4818000円 販路拡大支援事業の要求額は192396000円 予算案は170192000円 予算案と要求額の差はマイナス22204000円 減の主な理由は各種助成件数精査 雇用確保支援事業の要求額は36763000円 予算案は58680000円 予算案と要求額の差は21917000円 増の主な理由は予算事業くみかえによる増 就業支援事業の要求額は18275000円 予算案は16481000円 予算案と要求額の差はマイナス1794000円 商店街振興事業の要求額は94111000円 予算案は94111000円 予算案と要求額の差は0円 商店街にぎわい創出事業の要求額は149121000円 予算案は149121000円 予算案と要求額の差は0円 商店街活性化推進事業の要求額は27377000円 予算案は27377000円 予算案と要求額の差は0円 商店街ステップ・アップ支援事業の要求額は20111000円 予算案は19110000円 予算案と要求額の差はマイナス1001000円 商店街店舗支援事業の要求額は5640000円 予算案は5640000円 予算案と要求額の差は0円 共通商品券普及促進事業の要求額は829953000円 予算案は829953000円 予算案と要求額の差は0円 商店街連携推進事業の要求額は8000000円 予算案は4000000円 予算案と要求額の差はマイナス4000000円 消費生活相談および支援の要求額は13274000円 予算案は11882000円 予算案と要求額の差はマイナス1392000円 ここからは(土木費)です 交通安全啓発費の要求額は50326000円 予算案は33765000円 予算案と要求額の差はマイナス16561000円 減の主な理由は自転車ヘルメット購入助成事業費精査 駅周辺とう放置自転車対策事業の要求額は525074000円 予算案は520910000円 予算案と要求額の差はマイナス4164000円 地域交通検討経費の要求額は157222000円 予算案は154495000円 予算案と要求額の差はマイナス2727000円 やさしいまちづくり整備費の要求額は259538000円 予算案は259510000円 予算案と要求額の差はマイナス28000円 道路・公園とう占用費の要求額は14194000円 予算案は13820000円 予算案と要求額の差はマイナス374000円 道路・公園とう監察費の要求額は1492000円 予算案は1195000円 予算案と要求額の差はマイナス297000円 道路維持管理費の要求額は911895000円 予算案は905640000円 予算案と要求額の差はマイナス6255000円 減の主な理由は道路維持管理委託費精査 道路安全施設費の要求額は108996000円 予算案は108125000円 予算案と要求額の差はマイナス871000円 街路灯管理費の要求額は494191000円 予算案は306407000円 予算案と要求額の差はマイナス187784000円 減の主な理由は街路灯とうたてかえ事業費精査 道路改良事業の要求額は560703000円 予算案は549743000円 予算案と要求額の差はマイナス10960000円 減の主な理由は道路改良工事設計一部実施見送り 無電柱化推進事業の要求額は168712000円 予算案は168240000円 予算案と要求額の差はマイナス472000円 補助205号線整備事業の要求額は3287000円 予算案は3000000円 予算案と要求額の差はマイナス287000円 補助163号線整備事業の要求額は28597000円 予算案は28180000円 予算案と要求額の差はマイナス417000円 用地取得事務費の要求額は1254000円 予算案は607000円 予算案と要求額の差はマイナス647000円 橋梁維持管理費の要求額は78566000円 予算案は77794000円 予算案と要求額の差はマイナス772000円 橋梁改修事業の要求額は136397000円 予算案は129100000円 予算案と要求額の差はマイナス7297000円 減の主な理由は橋梁改修工事費精査 かせん管理費の要求額は82592000円 予算案は81580000円 予算案と要求額の差はマイナス1012000円 みずべ利活用事業の要求額は152553000円 予算案は119191000円 予算案と要求額の差はマイナス33362000円 減の主な理由はふなつきば改修検討委託費精査等 排水施設建設事業の要求額は3566295000円 予算案は3566295000円 予算案と要求額の差は0円 下水道管改修事業の要求額は705258000円 予算案は705258000円 予算案と要求額の差は0円 景観まちづくり推進事業の要求額は14868000円 予算案は14772000円 予算案と要求額の差はマイナス96000円 中高層建築物開発指導の要求額は9882000円 予算案は789000円 予算案と要求額の差はマイナス9093000円 減の主な理由は保存文書電子化手法精査 空港環境経費の要求額は24234000円 予算案は24185000円 予算案と要求額の差はマイナス49000円 都市計画関係事務費の要求額は24510000円 予算案は23303000円 予算案と要求額の差はマイナス1207000円 密集住宅市街地整備促進事業の要求額は667929000円 予算案は650414000円 予算案と要求額の差はマイナス17515000円 減の主な理由は事業推進業務委託精査 不燃化特区支援事業の要求額は1724135000円 予算案は1114682000円 予算案と要求額の差はマイナス609453000円 減の主な理由は不燃化促進助成金精査 防災街区整備事業の要求額は309204000円 予算案は309204000円 予算案と要求額の差は0円 都市防災不燃化促進事業の要求額は198066000円 予算案は181262000円 予算案と要求額の差はマイナス16804000円 減の主な理由は不燃化促進助成金精査 防災生活圏促進事業の要求額は632228000円 予算案は631978000円 予算案と要求額の差はマイナス250000円 避難道路機能強化事業の要求額は54908000円 予算案は54908000円 予算案と要求額の差は0円 じゅうぜんきょじゅうしゃ用住宅管理費の要求額は41935000円 予算案は39773000円 予算案と要求額の差はマイナス2162000円 整備地域不燃化加速事業の要求額は81334000円 予算案は58937000円 予算案と要求額の差はマイナス22397000円 減の主な理由は不燃化促進助成金精査 大崎駅周辺地区再開発事業の要求額は5636422000円 予算案は5626290000円 予算案と要求額の差はマイナス10132000円 減の主な理由は保存文書電子化手法精査 おおいまち駅周辺地区再開発事業の要求額は20982000円 予算案は18975000円 予算案と要求額の差はマイナス2007000円 むさしこやま駅周辺地区再開発事業の要求額は782651000円 予算案は782046000円 予算案と要求額の差はマイナス605000円 とごし公園駅周辺地区再開発事業の要求額は13189000円 予算案は9373000円 予算案と要求額の差はマイナス3816000円 しながわえきみなみ地域周辺まちづくり事業の要求額は16442000円 予算案は11582000円 予算案と要求額の差はマイナス4860000円 とごし公園駅周辺まちづくり事業の要求額は6618000円 予算案は6618000円 予算案と要求額の差は0円 京浜急行線連続立体交差化事業の要求額は1301566000円 予算案は1301100000円 予算案と要求額の差はマイナス466000円 東急おおいまち線連続立体交差化事業の要求額は146939000円 予算案は146932000円 予算案と要求額の差はマイナス7000円 公園・児童遊園維持管理費の要求額は1749438000円 予算案は1715020000円 予算案と要求額の差はマイナス34418000円 減の主な理由は公園維持工事一部実施見送り 公園・児童遊園整備費の要求額は1170891000円 予算案は1040905000円 予算案と要求額の差はマイナス129986000円 減の主な理由は公園改修工事費等精査 しながわ水族館運営費の要求額は618517000円 予算案は615300000円 予算案と要求額の差はマイナス3217000円 緑化活動支援事業の要求額は180069000円 予算案は134864000円 予算案と要求額の差はマイナス45205000円 減の主な理由は保存樹木せんていとう業務委託費精査 マイガーデン運営費の要求額は16745000円 予算案は15315000円 予算案と要求額の差はマイナス1430000円 施設植栽・花壇維持管理の要求額は30917000円 予算案は20379000円 予算案と要求額の差はマイナス10538000円 減の主な理由は区施設緑化整備調査委託実施見送り 細街路かくふく整備事業の要求額は454717000円 予算案は415717000円 予算案と要求額の差はマイナス39000000円 減の主な理由はかくふく整備工事費精査 しどう整備事業の要求額は61491000円 予算案は50291000円 予算案と要求額の差はマイナス11200000円 減の主な理由はしどう整備工事費等精査 住宅・建築物耐震化支援事業の要求額は856747000円 予算案は856603000円 予算案と要求額の差はマイナス144000円 がけ・ようへき安全化支援事業の要求額は20039000円 予算案は20039000円 予算案と要求額の差は0円 コンクリートブロック塀とう安全化支援事業の要求額は15118000円 予算案は15118000円 予算案と要求額の差は0円 建築行政指導費の要求額は22076000円 予算案は15226000円 予算案と要求額の差はマイナス6850000円 減の主な理由は会計年度任用職員増にともなう人材派遣費かいげん 住宅改善資金融資あっせん・助成事業の要求額は55954000円 予算案は68948000円 予算案と要求額の差は12994000円 増の主な理由は防災対策工事費助成件数増 おやもときんきょ支援事業の要求額は4563000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス4563000円 マンション管理支援事業の要求額は4089000円 予算案は4046000円 予算案と要求額の差はマイナス43000円 空き家とう対策事業の要求額は20796000円 予算案は20796000円 予算案と要求額の差は0円 区営住宅管理費の要求額は233427000円 予算案は151833000円 予算案と要求額の差はマイナス81594000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 区民住宅管理費の要求額は722156000円 予算案は709272000円 予算案と要求額の差はマイナス12884000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 居住支援事業の要求額は29778000円 予算案は29517000円 予算案と要求額の差はマイナス261000円 防災会議費の要求額は12647000円 予算案は3306000円 予算案と要求額の差はマイナス9341000円 減の主な理由は地区防災計画作成支援委託実施見送り 防災区民組織育成費の要求額は61120000円 予算案は61160000円 予算案と要求額の差は40000円 防災訓練経費の要求額は68779000円 予算案は34746000円 予算案と要求額の差はマイナス34033000円 減の主な理由は地区総合防災訓練企画とう委託費精査 防災普及教育費の要求額は733975000円 予算案は695891000円 予算案と要求額の差はマイナス38084000円 減の主な理由は防災ハンドブック配布経費精査 避難行動よう支援者経費の要求額は14410000円 予算案は13713000円 予算案と要求額の差はマイナス697000円 防災体制整備費の要求額は195730000円 予算案は176054000円 予算案と要求額の差はマイナス19676000円 減の主な理由は応急危険度判定支援ツール導入見送り 防災情報配信経費の要求額は45662000円 予算案は45662000円 予算案と要求額の差は0円 医療救護体制整備費の要求額は7939000円 予算案は0円 予算案と要求額の差はマイナス7939000円 減の主な理由は予算事業くみかえによる減 初期消火体制強化費の要求額は120474000円 予算案は44020000円 予算案と要求額の差はマイナス76454000円 減の主な理由は感震ブレーカー配布事業実施見送り 災害時応急ぶっし確保費の要求額は279796000円 予算案は251311000円 予算案と要求額の差はマイナス28485000円 減の主な理由は備蓄ぶっしとう購入費精査 避難所管理費の要求額は71348000円 予算案は48316000円 予算案と要求額の差はマイナス23032000円 減の主な理由は避難所運営マニュアル更新支援業務委託費精査 帰宅困難者対策経費の要求額は63873000円 予算案は58308000円 予算案と要求額の差はマイナス5565000円 減の主な理由は都市再生安全確保計画とう修正業務委託費精査 ここからは(教育費)です 教育総務関係事務費の要求額は19316000円 予算案は19176000円 予算案と要求額の差はマイナス140000円 就学事務費(学務課)の要求額は12940000円 予算案は11634000円 予算案と要求額の差はマイナス1306000円 プール指導員経費の要求額は18153000円 予算案は18153000円 予算案と要求額の差は0円 移動教室経費の要求額は185057000円 予算案は182091000円 予算案と要求額の差はマイナス2966000円 学校給食無償化事業(特別支援学校)の要求額は8537000円 予算案は7662000円 予算案と要求額の差はマイナス875000円 区教員事務費の要求額は7882000円 予算案は7099000円 予算案と要求額の差はマイナス783000円 帰国児童・生徒とう支援費の要求額は14099000円 予算案は13649000円 予算案と要求額の差はマイナス450000円 いじめ防止対策費の要求額は95518000円 予算案は85722000円 予算案と要求額の差はマイナス9796000円 減の主な理由ははいぱーきゅーゆー件数精査(アセスメントツールの活用) 連合行事費の要求額は14623000円 予算案は14493000円 予算案と要求額の差はマイナス130000円 教育総合支援センター維持運営費の要求額は28640000円 予算案は28640000円 予算案と要求額の差は0円 市民科・各教科充実経費の要求額は115590000円 予算案は69040000円 予算案と要求額の差はマイナス46550000円 減の主な理由はえーあいドリル必要性精査 特色ある教育活動経費(指導課)の要求額は4407000円 予算案は4320000円 予算案と要求額の差はマイナス87000円 特色ある教育活動経費(教育総合支援センター)の要求額は19401000円 予算案は19401000円 予算案と要求額の差は0円 学力向上プラン推進事業の要求額は6271000円 予算案は4804000円 予算案と要求額の差はマイナス1467000円 多様性理解・たぶんか共生推進事業の要求額は6730000円 予算案は5830000円 予算案と要求額の差はマイナス900000円 1から6年生の英語科経費の要求額は84132000円 予算案は80483000円 予算案と要求額の差はマイナス3649000円 英語力向上推進経費の要求額は119164000円 予算案は115210000円 予算案と要求額の差はマイナス3954000円 不登校対策事業費の要求額は164834000円 予算案は161054000円 予算案と要求額の差はマイナス3780000円 特別支援教育サポート経費の要求額は18378000円 予算案は17140000円 予算案と要求額の差はマイナス1238000円 特別支援学級とう運営費の要求額は554461000円 予算案は487723000円 予算案と要求額の差はマイナス66738000円 減の主な理由は学習支援員・介助員委託料精査とう(発達障害教育支援員小学校全校配置による移行) 就学事務費(教育総合支援センター)の要求額は5495000円 予算案は5076000円 予算案と要求額の差はマイナス419000円 教科書採択事務の要求額は1648000円 予算案は1096000円 予算案と要求額の差はマイナス552000円 学校地域連携推進経費の要求額は228145000円 予算案は120992000円 予算案と要求額の差はマイナス107153000円 減の主な理由は学校部活動民間委託範囲精査 しながわ図書館運営費の要求額は581534000円 予算案は560768000円 予算案と要求額の差はマイナス20766000円 減の主な理由は公共・学校図書館システム改修費精査等 地区図書館運営費の要求額は968391000円 予算案は883697000円 予算案と要求額の差はマイナス84694000円 減の主な理由は施設改修工事費精査 教材教具費の要求額は1025410000円 予算案は1011667000円 予算案と要求額の差はマイナス13743000円 減の主な理由は指導書購入費精査等 学校あいしーてぃー活用経費の要求額は1954775000円 予算案は1882610000円 予算案と要求額の差はマイナス72165000円 減の主な理由はプロジェクタ型電子黒板再リース対応 学校システム運営費の要求額は214411000円 予算案は214411000円 予算案と要求額の差は0円 特色ある教育活動経費(学務課)の要求額は25645000円 予算案は25645000円 予算案と要求額の差は0円 学校図書館資料整備費の要求額は43954000円 予算案は43917000円 予算案と要求額の差はマイナス37000円 学校図書館運営費の要求額は127531000円 予算案は120484000円 予算案と要求額の差はマイナス7047000円 減の主な理由は運営支援業務委託範囲精査 校舎とう整備の要求額は2111130000円 予算案は1188201000円 予算案と要求額の差はマイナス922929000円 減の主な理由はくうちょう改修工事対象校精査とう がいへき・おくじょう改修費の要求額は830365000円 予算案は557638000円 予算案と要求額の差はマイナス272727000円 減の主な理由はがいへき・おくじょう防水改修工事対象校精査 学校体育施設整備費の要求額は425965000円 予算案は258846000円 予算案と要求額の差はマイナス167119000円 減の主な理由は校庭整備費対象校精査とう 施設整備とう設計委託の要求額は60000000円 予算案は40000000円 予算案と要求額の差はマイナス20000000円 減の主な理由は令和7年度まえだおし工事設計委託費精査 学校維持管理費(学務課)の要求額は1676856000円 予算案は1675565000円 予算案と要求額の差はマイナス1291000円 学校運営費(庶務課)の要求額は564162000円 予算案は564162000円 予算案と要求額の差は0円 学校運営費(学務課)の要求額は601166000円 予算案は556045000円 予算案と要求額の差はマイナス45121000円 減の主な理由は教室ぶっぴん整備費精査 給食運営費の要求額は3179873000円 予算案は3177795000円 予算案と要求額の差はマイナス2078000円 給食施設整備費の要求額は209691000円 予算案は196571000円 予算案と要求額の差はマイナス13120000円 減の主な理由は大型調理機器老朽とりかえ費精査とう 学校改築推進経費の要求額は5093918000円 予算案は5093918000円 予算案と要求額の差は0円 (以上になります)